Со всеми моими покупателями есть договора, а вот поставщиков много. Если у меня нет договора с поставщиком (обычно это какая то мелочь), я прошу выписать как было написано выше устный договор купли-продажи, счет-фактура № и дату по счету. Если поставщик пишет в налоговой договор "купли-продажи, дата первого события, № прочерк" - такие налоговые я тоже оставляю и замены не прошу. Эти овід Miladon - Бухгалтерська практика
• Яку дату (дату виписки рахунку-фактури чи дату отримання коштів) необхідно зазначати у рядку «Вид цивільно-правового договору» податкової накладної у разі постачання товарів/послуг за усною домовленістю сторін при отриманні попередньої (авансової) оплати? • Відповідь: Повна: Підпунктом «и» п.201.1 ст.201 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI (далі – ПКУ) передбачевід Miladon - Бухгалтерська практика
Донецк Ленинский район, но Соцстрах тот же где и Ворошиловский... А насчет проверки, пусть Вам их Соцстрах и восстановит, выдаст дубликаты. Я тоже считаю, что главное ведомости выдачи, ну и свидетельства о рождении.від Miladon - Бухгалтерська практика
Блин, какие то дешевые мне подарки достались ))від Miladon - Бухгалтерська практика
У меня 2013г (Донецк) - 13,95грн.від Miladon - Бухгалтерська практика
вот есть темка по поводу уведомленийвід Miladon - Бухгалтерська практика
Мне пришло такое за январь. Расхождение по обязательствам в 2 копейки. Позвонила в свою налоговую (еле нашла, кто за это отвечает, мой инспектор вообще не в курсе был). Сказали, что на такие расхождения (0,02грн) внимания не обращать. Видимо это автоматически все рассылается. А как по мне, то очень удобно. Сразу видишь расхождения и можно оперативно отреагировать.від Miladon - M.E.довый
я знаю почему не подтягивает. Потому как счета учета стоят 9 класс, а по амортизации сумма с 831 пишется на фин результат. надо поменять проводки (настройки), но спешила, баланс написала, амортизацию добавила, а проводки чуть позже подправлю. Это я написала для Лии, что не всегда программа подтягивает корректно, потому как мы сами можем что-то не корректно внести. Вот.від Miladon - Бухгалтерська практика
например у меня 1с часто не подтягивает амортизацию в фин результат ... так что все надо проверятьвід Miladon - Бухгалтерська практика
QuoteЦыпа Дозвонилась! Правильный номер горячей линии 0 800 501 007, звонить только со стационара. После тыкания кнопочек и ожидания соединили со спецом. Задала вопрос, 2 минуты ожидания - получила цитату из НКУ. Задала уточняющий - получила ответ из "базы знаний". Итого 14 минут 20 сек. самого разговора, причем самым сложным было выбить из консультанта номера статьи НКУ и ссылки навід Miladon - Бухгалтерська практика
Тоже был счет в Кредитпроме. Сейчас открыли в Дельте. Опыта работы с юр лицами у них мало. Но зато у них сейчас халява (пока на нас учатся). РКО нет, зарплатный проект - на карточки бесплатно, соцстраховский счет открыли в течении 1 дня. Клиент банк - для меня удобный. Деньги заходят и уходят быстро, без задержек. 10% годовых на остаток на счете. У нас такие условия. из плохого: расчетный счвід Miladon - Бухгалтерська практика
Подавала дод 8 в декабрьской ндс. Забыла отвезти подтверждающие доки. Отвезла через неделю. Чтобы уладить вопрос, подписалась на налоговый вестник.від Miladon - Бухгалтерська практика
Я понимаю, что предприятие пострадало. Но изменить доки по транспорту от ФОПа или покупателю выставить больше - нельзя. Поэтому и спрашиваю должна ли я себе доначислять НДС до уровня обычных цен (если я правильно понимаю, то получается продажа ниже себестоимости или нет?).від Miladon - Бухгалтерська практика
Ситуация такая: Мы поставщики (ООО, общая система с НДС), отгрузили товар покупателю. Услуги перевозки оказывал ФОП без НДС. Теперь надо выставить своим покупателям возмещение затрат по перевозке. Сумма должна быть такая же, допустим 1000грн. Значит получается, что расходы у меня 1000грн, а доход 833грн., НО 167грн. Что должна я делать в этой ситуации: 1 доначислять себе НДС? 2 признаввід Miladon - Бухгалтерська практика
Quotenikon Сначала надо определиться, что Вы имеете в виду под термином " нефискальный чек". 1) если нефискальный чек распечатан РРО - это просто бумажка, а не документ. На основании такого нефискального чека никаких проводок делать нельзя, он не подтверждает факт проведения хоз. операции. 2) если Вы имеете в виду тов. чек, выданный ФОПом - дело другое. При наличии копии вытяга и копивід Miladon - Бухгалтерська практика
Спрошу еще здесь: Если мы доставляем товар покупателям на грузовом такси. Я хочу выписывать ТТН с указанием данных этого такси. Такси дает нефискальный чек. И вот здесь у меня несколько вопросов: 1. Является ли нефискальный чек подтверждением оплаты перевозки? и соответственно я могу делать АвО и снимать деньги на оплату. 2. Если кроме чека у меня ничего нет (св-в этих ФЛП), то я должна начивід Miladon - Бухгалтерська практика
Спрашивала в соцстрахе, у меня была та же ситуация. Заполняем по начислению, если больничный в июне (по ведомостям), значит включаем в отчет. А заявка может быть подана и в июле. Как сказала инспектор заявки сами по себе, отчеты сами.від Miladon - Бухгалтерська практика
Тогда надо добиваться чтобы поставщик сдал уточненку, точно так же с минуса на плюс. Хотя этого добиться тяжело.від Miladon - Бухгалтерська практика
а почему нельзя подать уточненку с "-" за 08.05 и "+" за 10.05?? вы ведь просто меняете даты, суммы те же. И штрафов никаких.від Miladon - Бухгалтерська практика
А если мы доставляем товар покупателям на грузовом такси. Я хочу выписывать ТТН с указанием данных этого такси. Такси дает нефискальный чек. И вот здесь у меня несколько вопросов: 1. Является ли нефискальный чек подтверждением оплаты перевозки? и соответственно я могу делать АвО и снимать деньги на оплату. 2. Если кроме чека у меня ничего нет (св-в этих ФЛП), то я должна начислять НДФЛ?, а можевід Miladon - Бухгалтерська практика
1с звит у меня не работает , но мне все равно так удобно. Внесла нн и знаю - надо проверить.від Miladon - Бухгалтерська практика
А мне очень понравилась эта функция. Я ставлю галочку проверить регистрацию (там где нн подлежат обязательной регистрации). Прежде чем делать декларацию, все НН с галочкой отбираю и отправляю запрос. Затем ввожу даты регистрации. В реестре формируется дата получения=дате регистрации. У меня были НН мартовские не включенные в марте в деку, но зарегистрированные мартом. Я поставила дату регистрацвід Miladon - Бухгалтерська практика
стр 14 это если вы перечисляли фонду, а стр. 6 получено от фонда.від Miladon - Бухгалтерська практика
ссылка правильной не получилось, но вы там найдетевід Miladon - Бухгалтерська практика
На главной странице ДК ! У редакції Постанови Правління ФСС з ТВП від 16.11.2011 р. №56від Miladon - Бухгалтерська практика
А для тех, кто все же сдает отчеты в Соцстрах, поменялся бланк. Может, конечно, все в курсе, но я сегодня зря съездила.від Miladon - Бухгалтерська практика
админштраф за несвоевременную сдачу на дира и главбуха по 136 минимум. А там как договоритесь.від Miladon - Бухгалтерська практика
НН октябрь 2010 в декларацию октябрь 2011 - нельзя, только нояб, дек... Так говорят в налоговой.від Miladon - Бухгалтерська практика
Можно, я здесь спрошу? За сентябрь отправила по электронке не правильный отчет по ЕСВ. Как мне теперь исправится? Пока предельный срок сдачи не прошел. Просто отправить правильный? или не все так просто? В ПФ дозвониться не могу. Подскажите пожалуйста.від Miladon - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua