QuoteKsunyasha этот вариант меня идеально устраивает, и я просила налоговиков подтвердить именно такой алгоритм, но они настояли на своем придуманном (иначе не скажешь) варианте. Вот это и пугает. Причем у каждой налоговой свое видение и это еще больше усугубляет ситуация. це дійсно так - у кожної ДПІ - свої бачення. в мене в знайомої, яка на передоплату виписала одні коди, потім по факту РК звід Galla - Бухгалтерська практика
QuoteKsunyasha Получила я свою консультацию))) Как и предполагалось предлагается вариант из ЕБНЗ, то есть выписываем корректировку и сразу новую НН. В низу дописано "У вашому запиті наведена ситуація, яка не роз'яснюється жодним законодавчим документом" И что дальше? Не знаю, может я морочу голову и себе и людям, но предложенній вариант мне не нравится, так как нет оснований двід Galla - Бухгалтерська практика
як на мене, то тільки треба оформлювати договір орендивід Galla - Бухгалтерська практика
QuoteTata18 Доброго дня. Звільняється директор, на ньому значиться безвідсоткова зворотня фіндопомога від компанії - необхідно списати ("подарувати") її йому. Що для цього потрібно: нарахувати ПДФО у розмірі 15 і 17%, а саму суму допомоги списати за рах. прибутку, відобразити в 1ДФ? а що договір каже, у випадку прощення? а решту ніби так як ви написаливід Galla - Бухгалтерська практика
Quotealexsa нет таких у нас нет, это у нас сейчас первый отпуск был в октябре....до этого такого не было, вот и подняла тему как это дело всё проводить...выписывать ли налоговую на общую сумму реализации, какими проводками енту реализацию отражать.... фактично у вас ПН має бути на суму з РРО за день. а тієї виручки ви не отримуєте, вам її держава повертає. зателефонуйт ена 007, що вони вам свід Galla - Бухгалтерська практика
alexsa, а як ви відображаєте відпуск по рецептах, які фінансуються з бюджету частково, а не повністю? Маєте такі?від Galla - Бухгалтерська практика
QuoteКотег :-) Почему не 718-й объясню. Приоритет сущности над формой. Предприятие не занимается реализацией бюджетных программ. Оно продает товар. Если бы не было этого договора, товар бы шел за бабки. В данном случае он тоже идет за бабки, только порядок оплаты - другой. Стало быть это выручка з ПСБО 15 8. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається в разівід Galla - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Михаил, а что будет? Просветите, пожалуйста. не Михайло, але :=) буде реєстрація платником ПДВ зразу ж в реєстратора, тобто не буде вже потреби здійснювати хоч одну операцію так само і платником ЄП можна також зареєструватися зразу ж в реєстраторавід Galla - Бухгалтерська практика
QuoteВика-2008 У нас монтаж оборудования на заводе в Турции. пп."г" п. 186.2.1 ПКУвід Galla - Бухгалтерська практика
QuoteВика-2008 QuoteGalla Вика-2008 , якщо у вас буде заповнений рядок 4 деки з ПДВ, тотреба і Д6 подавати - це ж в самій деці написано але для початку переконайтеся, що місце постачання ваших послуг є не митна територія України - проаналізуйте п. 186.2, 186.3 та 186.4ПКУ Добрый день. Работы ведутся на обьекте в Турции. тобто у вас якийсь нерухомий об"єкт (нерухомість) чи рухомий (якесьвід Galla - Бухгалтерська практика
Quotealexsa QuoteGalla Quotealexsa можливо правильніше буде так: 902 28 - списана с/в товару 482 718 - Відображено дохід від цільового фінансування 311 685 - отримано відшкодування фінансування 685 482 - Відображено суму цільового фінансування з відповідного бюджету А как же тогда отражаем НН???? и реализацию??? реалізація підтверджується списанням товару, нема у вас доходу від реалівід Galla - Бухгалтерська практика
Quotelm2010 QuoteШустрик Так і на основній можна нараховувати менше, коли оформити неповний робочий день,тиждень, місяць... Да по КЗоТ можно, но потом начинаются проблемы на предприятии . Пенсионный автоматом раньше рассчитывал средний показатель ЗП по предприятию и автоматом формировались списки в прокуратуру (начисление ЗП меньше минимальной). Все это касалось предприятий с небольшимвід Galla - Бухгалтерська практика
QuoteSvetulya а в чем разница? різні рядки в декларації :=)від Galla - Бухгалтерська практика
Quotealexsa Так будет правильно 482 702 - реализация кінцев. споживач , и здесь делаю НН на сумму реал. 311 482 - поступление денег можливо правильніше буде так: 902 28 - списана с/в товару 482 718 - Відображено дохід від цільового фінансування 311 685 - отримано відшкодування фінансування 685 482 - Відображено суму цільового фінансування з відповідного бюджетувід Galla - Бухгалтерська практика
Вика-2008 , якщо у вас буде заповнений рядок 4 деки з ПДВ, тотреба і Д6 подавати - це ж в самій деці написано але для початку переконайтеся, що місце постачання ваших послуг є не митна територія України - проаналізуйте п. 186.2, 186.3 та 186.4ПКУвід Galla - Бухгалтерська практика
Quotetax_agent на счет авансовых платятся только авансовые платежи надо платить на основной р/с логічно :=)від Galla - Бухгалтерська практика
QuoteНика Если человек нигде не оформлен, значит он обязан оформиться где по основному месту работы? Как быть в данном случае? Если человек нигде не оформлен, то может он оформиться по совместительству? а які цілі переслідуються для неоформлення за осн.місцем??від Galla - Бухгалтерська практика
QuoteПСИ Здравствуйте всем, если у нас услуга реклама, заказчик иностранец, а рекламируем его в Украине, как быть с НО . Это операция облагаемае или нет. ?Подскажите плиз ця операція - не об"єктвід Galla - Бухгалтерська практика
QuoteTanyaOdessa QuoteTanyaOdessa Quoteducunya Народ помогите плз! Купили валюту 100 эвро (пример) она упала на 312 счет по курсу 1000 грн, на следующий день отправили получателю эти же 100 эвро но по курсу уже 1100 грн.... 100 грн куда девать....? по возможности напишите проводки.... относится это к монетарным или немонетарным операциям...... ну вроде так 312 334 942 334 вроде так но воообвід Galla - Бухгалтерська практика
Quotegvitka Добрый день! помогите разобраться в следующей ситуации: 1.есть покупатель(Россия)-мы будем оказывать услуги по строительству- в этом случае у нас возникает экспорт услуг??? 2.есть продавец(Израиль)-мы покупаем строй.материалы...но материалы сразу наш поставщик(Израиль) отправляет на Россию,получается импорт ,но без Украинской таможни.... Вопросы 1.экспорт услуг после подписаниявід Galla - Бухгалтерська практика
виплата доходу нерезу у вигляді орендної плати - має утримуватися податок на репатріацію - див.ст. 160 ПКУвід Galla - Бухгалтерська практика
QuoteЛьоля Ясно, т.е. считаем выручку, которая поступила на валютный счет. Еще вопросик. Вот по этой проводке: -"- - ДТ 945 КТ 312 - /27.51 - КР по перерахунку зиалишку коштів - курс впав, тому витрат В другом случае у меня получается доход, т.е. Дт 312 ,а Кт какого счета 714??? Спасибо так 714/945 - доходи/витрати від операційної діяльності ще є 744/974 доходи/витрати від невід Galla - Бухгалтерська практика
QuoteЛьоля Все-таки непонятно какую выручку брать для обложения ЕН: которая поступила на распред счет или на текущий счет?Может быть и на следующий день поступление с распред. счета на валютный. В ПКУ написано на текущий: "292.5. Дохід, виражений в іноземній валюті, перераховується у гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на двід Galla - Бухгалтерська практика
Льоля, а ви що вручну ведете облік?від Galla - Бухгалтерська практика
QuoteЛьоля 1.11 - ДТ 362 КТ 703 - 42000/10465,98 5.11 - ДТ 312 КТ362 - 42000/10431,96 - база для ЄП -"- - ДТ 945 КТ 362 - /34.02 - КР по перерахунку заборгованості - курс впав у нас витрати - -"- - ДТ 334 КТ 312 - 21000/5215,98 - 50% обов"язкової продажівід Galla - Бухгалтерська практика
Quotetaya2007 работнику дали возвратную помощь.. ее то не надо же показывать в отчете по льготам. и еще льготы сдаются 1 раз годовой? Девиденди учредителю физлицу (если платили 5%) показываем в отчете. це все в 1ДФ має відображатися код 153 для ПФД код 109 для дивідендіввід Galla - Бухгалтерська практика
Quotegallaa могут ли при проверке миндоходов снять с расходов акті віполненніх работ без подписи и печати? витрати мають визнаватися тільки на підставі первинних документів, а далі вже самі думайте :=))))від Galla - Бухгалтерська практика
QuoteОЛЕ А з якою метою фірма-нерезидент купує цю нерухомість? це певно у нього треба запитатися :=)))від Galla - Бухгалтерська практика
QuoteGalla де є ? :=) можете мені їх показати на сайті МДЗУ? сорі, дійсно на сайті МДЗУ є, а в ЛІЗІ чомусь № 67від Galla - Бухгалтерська практика
Quoteksuha_ Quoteksuha_ Всем, здравствуйте! У меня такая ситуация. Возвратная фин помощь от учредителя получена в марте 2013, частично начали отдавать с апреля. За 6 месяцев в отчете я не показала льготу. В сентябре вся сумма была возвращена. Что мне делать? Какие суммы показывать в отчете за 9 месяцев и показывать ли вообще? Спасибо всем заранее. Galla, ну то яка думка у Вас з цього приводу?від Galla - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua