Предприятие на ед. налоге6% и плат. НДС. Уставный фонд сформирован ОС- оборудование. Как вывести из УФ ОС?від любаша - Бухгалтерська практика
спасибо.від любаша - Бухгалтерська практика
Оба счета в гривне. Какой текст в платежке?від любаша - Бухгалтерська практика
покажу и там и там. спасибочки.від любаша - Бухгалтерська практика
Купили ОС. Показывать в додатке 5 в общей графе или ниже, где идет графа придбання (будивництво ОЗ) ?від любаша - Бухгалтерська практика
по ндс понятно. А как с основным сред. непойму.від любаша - Бухгалтерська практика
По налоговому учету у меня все в порядке будет - Начислим НДС и Всю сумму ставлю в ВД. А вот , что у меня может потребовать КРУ? Помнится месяц назад тема с бюджетниками обсуждалась на форуме, даже письма ГНАУ приводились, только по поиску не нахожу. Если кто-нибудь встретит эту тему скиньте пожалуйста ссылку.від любаша - Бухгалтерська практика
Проплатили без накладной. Созвонилась с бухгалтером они хотят накладную сентябрем, грозятся проверкой КРУ. Что будет мне при встречной проверке, если я проведу накладную октябрем, по факту отгрузки?від любаша - Бухгалтерська практика
Как выйти из ситуации?Сделать 1 накладную им в сентябре. А себе 1 накладную октябрем? Но они говорят что однозначно будет проверка КРУ?від любаша - Бухгалтерська практика
В сентябре бюджетная организация заплатила нам деньги. Я им выписала налоговую накладную. Отгрузка будет в октябре, так как у нас нет еще прихода. А сегодня они просят сделать накладную сентябрем. Как быть?від любаша - Бухгалтерська практика
Лучше нал и не проводить. А мне больше зеленый нравится. Спасибо за поддержку.від любаша - Бухгалтерська практика
Вот думаю как, лучше. Запретов вроде нет в законодательстве. Сертификация нужна однозначно. Вопрос в том, что лучше безнал или нал.?від любаша - Бухгалтерська практика
Не совсем так задала вопрос. Если сертифицировать, то на ВР можу отнести сертификацию?від любаша - Бухгалтерська практика
Купили продукцию у ФЛП. Можем ли мы ее сертифицировать?від любаша - Бухгалтерська практика
У меня отгрузка в украине. И отгружаю товар показаный в ВМД. Получается что товар дорожает на 20%.... Спасибо большое за внимание.від любаша - Бухгалтерська практика
То есть я показываю допустим за сентябрь сплату митним органам -70000.00 - это мой НК. А в ноябре у меня отгрузка и вылазит 80000,00 НО. В декабре я плачу 10000,00. Налоговики спокойно относятся к тому , что НК и НО в разных месяцах? Или мне лучше показывать НК и НО в одном месяце- ноябре?від любаша - Бухгалтерська практика
Через какой период возвращаются? И возвращаются через проверку или без проблем?від любаша - Бухгалтерська практика
Я новичок в ВЭД. Обьясните мне пожалуйста схему возмещения НДС. 1, При растаможке по таможенной деке со всей суммы уплачивается НДС ( сумма / 5) 2, Что я показываю в 1-м месяце в деке НДС? 3, Возвращает ли государство эти деньги?від любаша - Бухгалтерська практика
Спасибо всем за ответы.від любаша - Бухгалтерська практика
Закон я почитаю-это само-сабой. Я бухгалтер- один. Для того чтобы работать с Россией мне нужно представлять эту операцию от А до Я Мне нужен совет, что и как делается. Я понимаю так. Вначале открывается в банке валютный счет ( рублевый) Об этом оповещается налоговая ( может уже и не оповещается) Для покупки валюты надо брать какую-то справку в налоговой ( через поборы это или нет?) и чтвід любаша - Бухгалтерська практика
Директор не хочет подписывать накладные по отгрузке , счета , письма....и т.д. говорит ставить факсимиле. Куда его можно ткнуть что факсимиле не везде можно использовать?від любаша - Бухгалтерська практика
Блин, ну что у меня за директор... Сейчас ставит в известность что завтра у нас будет торговля с Россией. Мы покупаем товар. Я с ВЭДом не имела никогда дела. Что мне надо делать посоветуйте, что почитать? Нужен ли нам брокер? Как сделать договор?Что вылазит по налогам?від любаша - Бухгалтерська практика
.... Мне надо сдать уточняющий расчет за июль. Сумма не меняется. Меняется додаток 5 - из "инших" контрагент преобразуется в плательщика НДС. Я сдаю обычную декларацию НДС с крестиком в графе "Уточняющий", периодом - за июль, и сама декларация пустая. + додаток 5 Графа "инши" с минусом, и строка с ИНН с плюсом. Или это какой -то отдельный уточняющий расчет?від любаша - Бухгалтерська практика
Подскажите что это за УТОЧНЯЮЩИЙ РАСЧЕТ ????? Это сама декларация с крестиком в уточняющем или это какой-то отдельный додаток к декларации??? Как выглядит этот уточняющий расчет???від любаша - Звітність
Ситуациация была простая. В июле проплатили, я выписала налоговую, но так как не было реквизитов , она у меня попала в "инши". А теперь делаем отргузку, принесли св-во плательщика НДС. Налоговую я переделала, в дека то уже сдана. Вот и думаю как лучше. Уточненки не очень люблю, может можно в текущей деке через додаток 1?від любаша - Звітність
знаю, тема обсуждалась, но поиск ничего не дает. У меня в деке по НДС за июль 08г. один контрагент показан в додатке 5 в инших. теперь он просит налоговую накладную. как мне исправить?від любаша - Звітність
30000 * 12% * 2 /366 = 19,67 в день здесь 2- это количество дней?від любаша - Бухгалтерська практика
В договоре написано, что за каждый день просрочки поставки товара, мы оплачиваем двойную ставку НБУ, от суммы просроч. товара. Помогите посчитать на примере. Например сумма прсроч. товара 30000,00 грн.від любаша - Бухгалтерська практика
Это мой директор посорился с женой, еще не известно будут ли разводится, а уже интересуется сколько его обяжут платить....., тем не менее мне надо ответить...ну там и жена не промах.. Насчет з/пл я почитала, что где-то 70% от з/пл, или 1/3 или 1/4 или фиксированная сумма в месяц. А вот насчет его дохода как ЧП я не знаю, где-то бы почитать на эту тему?від любаша - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua