Напоминаю, что доверенность не нужна, если подписант договора получает ТМЦ, т.е. если подписи совпадают.від Mir - Бухгалтерська практика
Получается, что НК за 2014 год не будет участвовать в расчете ДС на спецсчете, но будет включет в деку за январь. Не понятно, эти как-бы лишние деньги на спецсчета дальше остаются и допустим в феврале уже можно не пополнять спецсчет на сумму пополнений января? Простите за каламбур...від Mir - Бухгалтерська практика
Нужно сдавать. Идите и сдавайте, вам сразу админштраф выпишут и заплатите, директор не узнает.від Mir - Бухгалтерська практика
Даже не хочу тратить время на это. Я родила в прошлом году, прошла все "круги ада" в соц.защите и отказалась от такого пособия по причине выхода на работу сразу после рождения. На основании статьи 15 Закона Украины «О государственной помощи семьям с детьми», пособие выплачивается в размере, который равен разнице между 100% прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц,від Mir - Бухгалтерська практика
Сори 130. Я имею ввиду пособие по уходу за ребенком до 3-х лет. Эту цифру можно увеличить, предоставив справки о доходах всей семьи и соц.защита посчитает.від Mir - Бухгалтерська практика
По больничному листу должна получить у соц.страха больничные, будут требовать ведомости з/п, что платились взносы хоть когда-нибудь по этому страховому лицу, платит соц.страх на открытый спецсчет или карту. Всё можно узнать у них. Соц.защита выплачивает пособие по рождению ребенка 41 тыс.и пособие по уходу за ребенком (мин 170 грн.) если не работаешь. Тоже вся инфа берется у них.від Mir - Бухгалтерська практика
Мне нравиться последняя фраза "можуть бути підтвердженні" а можуть і не бути? Всё равно буду пользоваться доверенностями ну может с большими срокамивід Mir - Бухгалтерська практика
Да нет, девочки. проработал этот горе-бухгалтер 4 года, состояние учета безобразное, бесконечные штрафы, у директора лапша на ушах висит, расстались хорошо, з/п полностью выплачена. Я подозреваю, что эта бухгалтер уже так зарылась, что задница запылала. А отпускные начислить нужно, а для этого нужны хотя бы табеля и ведомости, которых нет, нет ни одной оборотки и отчетов, короче-мрак. Я понимаю,від Mir - Бухгалтерська практика
Спасибо. Да, речь идет о компенсации за не использованные дни отпуска и в её заявлении об увольнении она просит при увольнении произвести выплату " всіх сум, що належать мені від підприємства". Директор резюмировал заявление "выплату сумм провести при их наявности". Т.е. на момент увольнения в "наявности" никаких сумм не было. Т.е. я по устным желаниям буду начислятьвід Mir - Бухгалтерська практика
На предприятии уволился глав.бухгалтер 15.09, я приняла предприятие как глав.бух 01.10. Пока рисовала ведомости по зп, табеля, инвентаризация счетов (ну полный беспредел в учете), пришла пора закрывать сентябрь и 9 месяцев. Теберь бывший бухгалтер говорит, что я обязана была ей начислить отпускные и включить в сентябрь. Кто должен был начислить? Могу ли я их начислить в октябре? И надо ли вообще?від Mir - Бухгалтерська практика
Может получится оттянуть проверку в связи с отсутствием какого либо должностного лица, допустим по болезнивід Mir - Бухгалтерська практика
Если не реагирует на запрос или не получаете его даже по почте, составляют протокол об отсутствии по месту регистрации и меняют статус в ГНИ, короче, регистрировать НН не получиться, придётся подтверждаться в Палате и идти 'на поклон' к начальнику ГНИ.від Mir - Бухгалтерська практика
QuoteLika_k А я считаю, что нужно поднимать бунт, идти под раду, если надо, и добиваться отмены это хни. С таким чудесним прозрачным законом бухгалтеры повесятся, пол бизнеса закроется. До светлого европейского будущего доживут немногие. Да ладно Вам! С чего бы это бизнесу закрываться! Изменения, действительно, дебильные, но не нужно здесь, на форуме бухгалтеров, "митинговать".від Mir - Бухгалтерська практика
Quoteninamah Доброго дня! Таке питання: наприклад якщо виписуємо ПН 1 січня 2015 року на суму 6000 грн, і 1 січня купуємо послугу на суму 5000 грн, то на спец рахунок потрібно поповнити 166,67 грн чи правильно це? і взагалі чи буде можливість в ЄДРПН контролювати отримані ПН? Теоретически - да Всё зависит от того, когда Ваш поставщик зарегистрирует выданную НН.від Mir - Бухгалтерська практика
Буду ждать до последнего, не хочу уточнятьвід Mir - Бухгалтерська практика
+1000 Это должно хоть немного поработать в тестовом режиме. Хотя НДС 7% ввели и делайте что хотите...Мое предприятие первую неделю апреля вообще не работало. А там январские праздники и вряд ли кто-то что-то разъясним официально в 1-х числах января. Ждем подробностей.від Mir - Бухгалтерська практика
Обратитесь к бухгалтера, не морочьте голову, за денежку Вам составит и сдаст отчёт.від Mir - Бухгалтерська практика
В бюджетных организациях только так и делают, я выписываю счёт, расходную, актвід Mir - Бухгалтерська практика
У меня порядка 40 тыс.выйдет НК на 01.01.15, ломаю голову, думаю, буду загонять предоплату в декабре, чтобы выбрать НК, а в январе-феврале отгружатьвід Mir - Бухгалтерська практика
Остается открытым вопрос по НН которые итоговые или выписаны не плат.НДС, их тоже получается нужно будет регистрировать, а вот как быть с чеками или с НН, которыми допустим не получили или не согласны с отгрузкой, короче вопросов х...кучавід Mir - Бухгалтерська практика
Со студентов снмается НСЛ 150% т.е.913,50 грн., соответственно подоходного не будет.від Mir - Бухгалтерська практика
Ага я вообще переживаю, сейчас предприятие немножко начало снижать обороты. У нас строительные услуги, т.е. пока деньги не получим, работы сдавать низзя!від Mir - Бухгалтерська практика
По их логике, нужно будет все НН регистрировать, даже на себя. и вообще не понятно, как оно будет обнуляться. А что с НДС-ом при импорте, который будет оплачен по факту, а на спецсчете его по-идее не может быть?від Mir - Бухгалтерська практика
QuoteКотег :-) ну так можно указывать но это неправильно это ж не ЦПД. вообще это бредовый термин: "работало по ЦПД". Человек или работает, или по ЦПД. и то и то одновременно невозможно Согласна. Потом дойдет очередь до встечных сверок с ПФ, а там ЦПД, значит в отчетах по ПФ ошибки. Я же так понимаю, что если есть в штате человек, то он штатный, простите за каламбурвід Mir - Бухгалтерська практика
Меня налоговая "заставляет" поставить в 1ДФ код 102 (по ГПД) и тогда они отстанут. У нас директор и бухгалтер на полставки. Вот задумалась, может действительно перевести на ГПД?від Mir - Бухгалтерська практика
Подали 15-го Ф6, 16-го к вечеру начали регистрироваться НН. В ГНИ говорят, что есть протокол прихода к нам налоговой милиции, только вот к нам никто не приходил.Бред!від Mir - M.E.довый
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua