Quote Krab Добрий день. Я уточнювала лютий 2018 і в результаті зменшився "-". Зараз здаючи нову декларацію за березень 2018р. цей новий "-" показувати в рядку 16.1? чи в 16.1 старий "-" і в рядку 16.2 що уточнювала?
уточніть своє питання, бо лютий 2018 уточнювати не могли
Добрий день. Я уточнювала січень 2018 і в результаті зменшився "-". Зараз здаючи нову декларацію за лютий 2018р. цей новий "-" показувати в рядку 16.1? чи в 16.1 старий "-" і в рядку 16.2 що уточнювала? в результаті буде пдв до сплати!
у якому місяці ви уточнювали січень? якщо у лютому, то ставите з мінусом цифру на яку зменшився мінус у р 16.2, а старий(р21 січня) у р.16.1, в результаті р 16 буде вірний
але у вашому випадку : 6. У разі виправлення значення рядка 21 декларації, яке у майбутніх періодах впливатиме на значення рядка 18 чи рядка 20.2, уточнюючий розрахунок подається за кожний звітний період, у якому значення рядка 21 декларації впливало на значення рядка 18 чи рядка 20.2.
Добрый день! Случайно продублировала регистрацию налоговой на сумму 97380, НДС 16230 в Январе Запуталась уже( Я подаю Уточненку за Январь, и в Додатке 5 ставлю эту сумму 97380 только уже со знаком "-" , верно?
и потом делаю корректировку и отправляю контрагенту. Верно?
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.