Спасибо огромное за такой подробный ответ..мамочка это и есть я...голова уже слабовато варитвід cot099 - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста период декрета вносится в трудовую? или сотрудница просто пишет заявление на отпуск по уходу до 3 лет?на период больничного по беременности и родам не пишет ничего?достаточно больничного и решения уполномоченного? можно ли перечислить деньги соцстраха на личную карту,не "зарплатную"? у нас приват..и нет чековой..нужно ли считать єсв помесячно или взять 22% с общевід cot099 - Бухгалтерська практика
И я вот только с Оболонской налоговой..там сказали уточнить у ПФ ибо сами не знают.В ПФ дозвонилась-сказали можно не пересдавать,решайте сами.від cot099 - Бухгалтерська практика
Подскажите ,пожалуйста, форму 6 уже не надо подавать?или вместо нее что-то?від cot099 - Бухгалтерська практика
Подскажите,пажалуйста по такой ситуации...в прошлом году одна наша фирма предоставила возвратную финпомощь другой..по срокам я должна была показать возврат 22,07...но совсем вылетело из головы из-за проблем с ЕСВ...хвостик в 4900 был не возвращен.Как быть? есть вообще варианты?если нет,то в какой строке декларации плательщика единого за 3 квартал мне надо будет показать эту сумму? спасибовід cot099 - Бухгалтерська практика
Я позавчера после всех нервов и беганья из ПФ в ДФС и обратно...благо и то,и то недалеко...причем в налоговой видели отчет,а в ПФ нет... все-таки сдала с флешкой...есть отметка и сплю спокойно...в этом решении мне помогли и тут...за что спасибо...и возле налоговой бухгалтера с такой же проблемой.Некоторые рассказывали,что так уже попадались на штрафы с этой неразберихой и проблемами с программамвід cot099 - Бухгалтерська практика
QuoteNadejDAK Я отчеты тоже отправила, а сегодня инспектор из ПФ перезвонила и сказала, что один отчет не принят. 1С кнопку выгрузку отменили, а в 1с звит проверка не сработала..1 копейка по ЕСВ по работнику не пошла...так что..кто квитанции 2 до сих пор не получил - наверное, лучше в ПФ уже идти, потому что у меня по компаниям, где все в порядке, квитанции 2 на отчеты уже пришли... Аналогично..від cot099 - Бухгалтерська практика
А куда идти все-таки? я тоже отправила 2 отчета 5,07..и ничего ни по одному...думала в ПФ идти .від cot099 - Бухгалтерська практика
Только что и я позвонила...усталым голосом сообщили,что очтетов они не видят и когда увидят непонятно...ничем помочь не могут,кивают на налоговую...отправлять по новой сказали не надо....від cot099 - Бухгалтерська практика
А это всем надо? или выборочно звонят?с Оболонской кому-то звонили? я имею ввиду нести письмо с "объяснениями"? была в отпуске и вот наткнулась ...нам никто не звонил...проявлять инициативу совсем не хочется...у нас турагенство...там вообще ничего не сходится...від cot099 - Бухгалтерська практика
уже не может,нужен рро.від cot099 - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста как быть в ситуации...кассир не уследил,что закончилась кассовая лента в рро(а запаса не было) и провел услугу клиенту по терминалу,а через рро нет.Таким образом деньги в "зетку" не попали,а только на р/с фирмы.Я так понимаю,что уже ничего и не сделаешь....від cot099 - Бухгалтерська практика
ох и мне подскажите пожалуйста...не сталкивалась раньше...как в этом месяце считать з/п? подняла оклад с 01,09 и теперь не пойму какую сумму надо брать для расчета...в августе был оклад 1218 и индексация....каждый месяц до этого з/п поднималась....что теперь индексировать...или какой оклад ставить?стыдно,но надо выкручиватьсявід cot099 - Бухгалтерська практика
Я пока не разбиралась с вопросом программирования РРО,так как решили сами вносить деньги за туриков на свой счет,а потом оплачивать туроператору(среди туриков много знакомых директора и он не хочет их грузить походом в банк)...но тут столкнулась с тем,что в те дни когда меня нет менеджер, по указанию директора, как и раньше выписывает ПКО и корешок отдает туристу...на мой вопрос был ответ:"нвід cot099 - Бухгалтерська практика
QuoteМихаил Quotei_rin_ka Помогите, пожалуйста, разобраться. Работники в январе с 5 по 6 и с 12 по 17 были в отпуске за свой счёт. При начислении зп за январь (оклад 1250), получается всем, кто по основному месту работы насчитано 723,69 грн. Все налоги(в.з., есв 3,6%, ндфл) я должна считать из 723,69, а начисление ЕСВ из 1218? Как тогда отчёт за январь- дод.4 заполнять? да ,если за свой счет и невід cot099 - Бухгалтерська практика
ми тут уже обсуждали этот вопрос и я так поняла,что с июля нужен РРО....у меня тоже мойка...я всегда относила к услугам,а не к "продукції власного виробництва"...и турагенство....так что морально готовлюсь к 2-м рровід cot099 - Бухгалтерська практика
И мы так же...оформляли(и уже 2 дня так работаем) ПКО и РКО,кассовая книга....что закон о РРО теперь отменяется что-ли?від cot099 - Бухгалтерська практика
QuoteВетка дозвонилась 1тур в статистику и все. не могу дозвониться...Вы имеете ввиду 1-туризм на Тургеневскую?від cot099 - Бухгалтерська практика
да остается надеятся,что не докопаются,если договор сделать на другого человека...и "зависнет" дебиторка по 361,а со временем ее потихоньку перекрывать...подскажите пожалуйста еще такой момент,если можно...у нас есть туристы,котрые заказывают туры за полгода а то и больше,потом что-то меняется в сумме договора,а я уже единый заплатила.Хорошо,когда это в одном квартале,но бывает иногдавід cot099 - Бухгалтерська практика
да нет,мы юрлицо на едином 5%...директор едет с другом и я подумала может на друга оформить...правда опять-таки нал внесет только другвід cot099 - Бухгалтерська практика
ну да,на р/с насобиралась сумма и директор как обычно с кармана не хочет оплачивать тур,как обычно вопрос:"почему я не могу,это мои заработанные деньги,куда хочу туда и трачу"...вот я подумала может оформить все это как обычную продажу тура с комиссией.від cot099 - Бухгалтерська практика
Подскажите,если директор (мы турагенство) едет в отпуск и хочет оплатить тур с р/с и оформить это как покупку путевки обычным туристом,т.е. с комиссией, которая пойдет в базу обложения единым...можно ли так? ничего неправомерного в этом нет,правильно? спасибо.від cot099 - Бухгалтерська практика
Подскажите, я пытаюсь тоже поменять МОЛ(человек увольняется,а на не "висит" почти все),но при проведении "Перемещения" абсолютно ничего не меняется,все остается на "старом" МОЛ...при вывидении документа на печать сплошные нули выходят...я не пойму что я делаю не так.від cot099 - 1С daily
Маришечка,спасибо...меня только осенило ...я наверное спутала мухи и котлеты... это же я учитываю для расчета средней з/п(штатный оклад) за предыдущие 12 месяцев...а для расчета кол-ва дней компенсации беру период еще додекретный+больничный по беременности.Это если бы за последний год были выплаты соцстраха,то я бы их включила в среднюю,правильно? Только я не поняла что такое 29,6?від cot099 - Бухгалтерська практика
В інших випадках, коли нарахування проводяться виходячи із середньої заробітної плати, працівник не мав заробітку, не з вини працівника, розрахунки проводяться виходячи з установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу. Это вы этот пункт имеете ввиду? я вроде больше ничего не нашла,связанного с этим вопросом... Ох,уже голова кругом...может еще подскажвід cot099 - Бухгалтерська практика
QuoteMarina D. если за последние 12 мес. заработка не было, то расчет по окладу на момент увольнения А почему на момент увольнения,подскажите... П О С Т А Н О В А від 26 вересня 2001 р. N 1266 ПОРЯДОК обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням 10. Якщо у розрахункововід cot099 - Бухгалтерська практика
Заработка небыло,но для расчета ср/зп для компенсации периода 2007-2008 год я должна брать "те" оклады,или нет?від cot099 - Бухгалтерська практика
Помогите разобраться по ситуации,очень нужно...Сотрудница увольняется раньше чем закончится отпуск по уходу до 3-х лет.Ушла в отпуск по беременности и родам в мае 2011г(который закончился в октябре 2011г).Сейчас хочет уволиться... до этого она тоже была в декрете(еще с 2008 года).Какой период брать для расчета компенсации? Поскольку отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет не включается в период навід cot099 - Бухгалтерська практика
Ну да,так и будет...РКО на 1000 вначале дня и ПКО вконце..это все в кас.книге предприятия...у нас был РРО в котором не отображалась разменка на начало след.дня,поэтому я "гоняла" туда сюдавід cot099 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua