Пропустил налоговое обязат. ( в включил акт выполненных работ по реализации).від krysor - Бухгалтерська практика
Добрий день, знайшов помилку в декл. за попередній період - лютий(декл. з додатком2). Виправляю лютий-квітень, міняю в уточюючому розрахунку стр.16 та 21. Звоню в податкову, а там кажуть, що ряд. 16 міняти не треба.Будь ласка, підскажіть, як правильно? Дякуювід krysor - Бухгалтерська практика
Спасибо за ответ.Так оплата была от поставщиков за другие услуги,которые были подтверждены документами.В расходах у меня только оплаченные услуги, причем акты выполненных работ по д-ской задолженности по сч.361 в книгу я не относил, а в расходы включал частями по мере оплаты.Они доначислили дебиторку по покупателям-361.Еще раз спасибо.від krysor - Бухгалтерська практика
Добрый день,уважаемые бухгалтера.Прошла налоговая проверка ФОП на общей системе налогообложения.У меня в книге доход-поступления на т-счет, а расходы- списания с т-счета, подтвержденные документально. Налоговики доначислили мне дебиторку по 361 сч.,аргументируя тем, что раз не было доходов, то убрали на эту сумму расходы(т.к. признаются только те расходы,что связаны с доходами),но ведь я не включвід krysor - Бухгалтерська практика
Добрый день, ФЛП на общей системе.Ошибся в т.5.в годовом отчете. В сентябре указал мин.1218,00 вместо 1378. Как исправить? В этом отчете не предусмотрено уточнений.Заранее благодарю.від krysor - Звітність
Уважаемые бухгалтеры, ФЛП на общей,можно ли ставить с" - "чистый доход в табл.1 Додатка5 , или ставить мин.з-ту- 1147,00( в годовом отчете по ЕСВ,т.к. в январе, марте убытки -расходы превышают доходы)? Отчет можно составить под декларацию про майновий стан,перенося убытки на последующие месяцы...?від krysor - Приватні підприємці
"після отримання коштів за надані послуги які потягнули за собою дані витрати".Я ставлю в книзі усе по датам коштів,тобто по даті списання з поточного рахунка(щоб не помилитися,бо обсяги в мене немаленькі).Скільки перевірок було і нац.план,і позаплан, і ЕККА,зауважень від ДПІшників не надходило.від krysor - Приватні підприємці
До книги відношу витрати тільки оплачені.Гр.6-це витрати оплачені та використані у діяльності.В мене гр.6=гр5. Гр.9 це витрати на оплату праці- виплачена з-та,ЄСВ та ПДФЛ. гр. 10 -інші - комісія банку, оренда, та інші напряму,не зв"язані з основною діяльністю(витрати на транспортні перевезення -гр.5).від krysor - Приватні підприємці
Та нет налоговой нагрузки по ПДФО у ФОП на общей системе.С 2011г. каждый раз проверяют соответствие доходов и НО.Получается,что у меня приблизительно соответствуют.Прошел 2 нац.плановских(2011,2012)- все нормально.Просто я не дочитался,что вопрос был задан для юрлиц.Ну,извините,пожалуйста.від krysor - Бухгалтерська практика
Да,извините,забыл написать я ФОП на общей системе.Ну,были проверки по нац.плану никогда претензий со стороны налоговой не было.від krysor - Бухгалтерська практика
Я уже писал,что включаю в доходы все(даже то,что перевыставляю ). Вы же демередж контрагентам перевыставляете? А в расходы включаются только суммы,связанные с получением дохода.від krysor - Бухгалтерська практика
Дякую за відповідь. Я коригувань по ПДВ не робив та і податкова не чіплялася,але залишки по паливу є.від krysor - Бухгалтерська практика
Ну да, так получается,что в расходах меньшая сумма,чем в НО.Не будет ли потом вопросов,в НК включены суммы,не связанные с расходами.(ведь по нормам расход д-т меньше,чем фактически).від krysor - Бухгалтерська практика
Я ФЛП на общей системе.Диз.топливо включаю в НК , в расходы-по нормам. Ремонт (текущий и кап.) не включаю; включаю только тех.обслуж.и в НК ,и в расходы.Уже прошел 2 проверки(нац.план) вопросов у налоговой не было.Хотя есть вопрос,ведь в расходы включается списание ГСМ по нормам, а в НК -фактическое приобретение(налоговая накладная).від krysor - Бухгалтерська практика
Не должны и нет никаких норм на их предоставление , ведь ФЛП может не вести бух.учет. Пусть считают сами и времени у них уйдет достаточно, и Вам не будут надоедать. Заполняйте книгу и готовьте все первичные документы.від krysor - Бухгалтерська практика
Если есть наемные работники, проверяют по книге дату выдачи зарплаты (чтобы день-в день было со снятием ден. с т/счета).А вообще-то ФЛП на общей системе не обязан вести бух.учет,поэтому,чем меньше дадите оборотно-сальдовых,тем труднее им будет проверять.Пусть сами набирают с первички.від krysor - Бухгалтерська практика
И в ВД и ВР и в НО и НК включается все суммы(в т.ч. те,которые перевыставляются).від krysor - Бухгалтерська практика
Да, я эти неправильные нигде,кроме как в ЕР не показываю. Спасибо за понимание.від krysor - Бухгалтерська практика
Решаю сам, но благодаря Вам я увереннее себя почувствовал + налоговая как-бы"поддерживает".Немножко смущает Ваше "не так заметны". Я думал,что будут вообще незаметны.від krysor - Бухгалтерська практика
Та да, Вы все правы. Можно в неправильном РК еще написать, что НН -"Неправильно выписана" - все будет неправильно и в ЕР не будет неправильной НН. Ваша логика мне тоже по душе.Сейчас так и сделаю.Спасибо,что не оставили без внимания.від krysor - Бухгалтерська практика
Спасибо за ответ, в принципе Вы поддержали мое мнение. Но я звонил в налоговую, там сказали,что лучше сдать в ЕР коригування с -,оно все перекроется, а в деке ничего не показывать. Базы по ЕР у них все время глючат. Увидеть + и - в ЕР практически невозможно- сразу все перекрывается .А вот если оставить неправильные в ЕР, то будут видны расхождения. Ну и тут я чей-то засомневался, как лучше поступвід krysor - Бухгалтерська практика
Уважаемые бухгалтера,неправильно зарегистрировал НН в едином реестре. Буду выписывать правильную(сегодня последний день). Нужно ли неправильную включать в реест выданных накладных и соотв. в НН с + и -, если я не собираюсь выписывать расчет корректировки.(НН поставщику не отдавал). Как лучше поступить- проигнорировать неправильную и Едином реестре и в декларации или все-таки включить в реестр выдвід krysor - Бухгалтерська практика
Сдача НДС вышибла мозг. Вам спасибо много раз.від krysor - Бухгалтерська практика
А как его перенести, чтобы создать отчет? Когда делаю "Створити звіт" його немаєвід krysor - Бухгалтерська практика
Большое Вам спасибо. Спасибо. Я через Довідники и не заходил никогда.від krysor - Бухгалтерська практика
Такой же вопрос, физ.лицо на общей системе код льготы 14010400-международные перевозки. Не могу найти цей звит в медке для физ.лиц. Если брать его в юр.лицах,то налоговая не принимает.Как быть?від krysor - Бухгалтерська практика
Спасибо Вам за участие. Я так тоже думаю.Ну очееень хочется досадить налоговой.Меня,правда, и так там не любят(много жалуюсь).від krysor - Юридичний
Спасибо за ответ. Я так понимаю,что мой "моральный ущерб" ( в сумме расходов) не возместят.від krysor - Юридичний
Уважаемык юристы, оспаривается акт проверки ,1-ю инстанцию выиграли.Если выиграю апелляцию,кассацию,могу ли предъявить иск к налоговой на возмещение всех расходов (юридические услуги, судебные издержки ),вернут ли потраченное.Стоит ли этим заняться.від krysor - Юридичний
Да,да и еще раз да! Вы правы на все 100. Мне этого налогового кредита хватит надолго + деньги в обороте.+ выиграю точно(уже есть решение ВАСУ по аналогич.вопросу). Так что судитесь ребята, удачивід krysor - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua