Вы говорите о книге доходов и затрат для Юр. лиц?від Dimaxa - Бухгалтерська практика
Да у меня только безнал - ну и 20-30 платежей в месяц, вообще-то я видел это в примере, который прилогался к Порядку введения книги учета, так и начал ввести. Согласен если розница - нереально поступления писать, вообще то вопрос был по расходам.від Dimaxa - Бухгалтерська практика
Я заполняю по каждому событию, на основании платежных поручений.від Dimaxa - Бухгалтерська практика
Возвратная финансовая помощь не имеет ничего общего с выручкой от реализации, поэтому облагаться единым налогом не должна.від Dimaxa - Бухгалтерська практика
Сотрудник в апреле и мае пользовался льготой, а в июне стал предпринемателем и льготу потерял. А как отразить это в 1-дф? Сделать 2 записи - 1 с льготой, 1 без?від Dimaxa - Бухгалтерська практика
Можно ли при регистрации указать вид деятельности который попадает под лицензирование, но ближайшее время деятельность эту не вести и лицензию не получать?від Dimaxa - Бухгалтерська практика
Я в Запорожье - всегда сдавали копию, завереную печатью предприятия и подписью директора, все оригиналы у нас на руках.від Dimaxa - Бухгалтерська практика
Да позвоните в налоговую и они Вам еще не такого скажут, лично мое мнение - если есть заявление на льготу - то нет там подоходного. А вообще, сделайте заявления на льготу с Июля, а за июнь удержите эти 20,35 грн. государству и не партись.від Dimaxa - Бухгалтерська практика
Обратитесь в свой пенсионный фонд, сделайте с ними сверку. Затягивать смысла нет.від Dimaxa - Бухгалтерська практика
Может я вопроса не понял, но для получения справки об отсутсвии вал.ценностей - заполняется сама форма справки в 2-х экз. и сдаеться, у нас дней через 5 забераем готовую и все, у инспектора никогда не подписывали..від Dimaxa - Бухгалтерська практика
Увеличить цену на товар на 3грн - самый простой вариант.від Dimaxa - Бухгалтерська практика
Ну вообще-то выручка могла с прошлого периода остаться, а у нас банк просит чтоб была эта запись.від Dimaxa - Бухгалтерська практика
У нас ВМД в режиме ІМ 40, тоесть товар выдан в свободное пользование, к ней уже врядле что то дадут, я попробую у брокеров уточнить. Там конечно и сумма не большая, но может кто то знает как правильно это оформляеться?від Dimaxa - Бухгалтерська практика
Вот сегодня получил от таможни "Податкове повідомлення", проплатил по нему. Я так понимаю что сумма за основным платежем - это мой НК, а как его показать, сдать уточненку за период когда была получена ГТД? Или отразить это "Податкове повідомлення" в этом периоде?від Dimaxa - Бухгалтерська практика
Ну может кому нужно будет: 74.87.0 - Надання інших комерційних послугвід Dimaxa - Бухгалтерська практика
Это хорошо, только я код КВЕД найти не могувід Dimaxa - Бухгалтерська практика
Кто может посказать какому коду по КВЕД соответствуют деятельность по организации семинаров?від Dimaxa - Бухгалтерська практика
Так все таки надо облагать полученные % по депозиту по ставке 15 %, если вкладчик СПД ФЛ плательщик Единого налога?від Dimaxa - Бухгалтерська практика
Спасибо, таможне мы конечно заплатим, только с ГТД не совсем понятно. Мы же доплачиваем НДС сверх указаного в ГТД. Тоесть в ГТД к примеру 1000,00 , а мы оплатили в момент растоможки - 1000,00 + сейчас по акту 600,00від Dimaxa - Бухгалтерська практика
Да мы согласны, там товар по коду пошел без НДС, а нодо было по коду с НДСвід Dimaxa - Бухгалтерська практика
По результатам проверки от Таможни получаю Акт - заниженно налогов. обяз. по НДС на сумму 600,00, дальше по тексту: Зазначенна сума податкового зобовязання подлягає сплаті до Держ.бюджету у термин визначений Законом України від 21.12.2000 №2181-111. 1.Не понятно куда именно нужно оплачивать? В Таможню и по счетам НДС? 2.Сумма оплати попадет в налоговый кредит? А в деке. где это отразить-12.1від Dimaxa - Бухгалтерська практика
А подтверждением налогового кредита будет оформленная ГТДвід Dimaxa - Бухгалтерська практика
Зачем так сложно, будете одно и тоже писать в 2-х книгах. На один магазин - 1 книга и все. С остальным согласенвід Dimaxa - Бухгалтерська практика
Если бы это был обычный НДС-й товар, я бы конечно же расписал все по отдельным наименованиям и не парился и вопросов бы не возникало. А так как у нас изделия регистрируют полностью, а все возможные комплектующие в регистрации не прописывают, вот результат. Спасибо всем за помощь.від Dimaxa - Бухгалтерська практика
Да я это понимаю, но не все так просто - товар медицинский - освобожден от НДС, если расписывать по составляющим, то можно к каждой позиции предраться, по средневзвешанной цене - я тоже думал.від Dimaxa - Бухгалтерська практика
Да дело еще в том, что товар имеет свидетельство и регистрационный код с наименование, пометка *. не сильно поможетвід Dimaxa - Бухгалтерська практика
Может ли быть в одной налоговой накладной 2 одинаковых наименования товара но в разной цене (Это комплекты - в них разные составляющие из-за этого и цена разная)?від Dimaxa - Бухгалтерська практика
Приватбанк - это вообще кузница кадров, они там "опыта" набераются, а потом в ПИБ и в прочие банки рулятвід Dimaxa - Бухгалтерська практика
Вот почитайте это, там в последнем абзатце как раз ваш случай: Лист Державної податкової адміністрація України від 24.05.2006 р. № 5799/6/15-0416 -------------------------------------------------------------------------------- (Витяг) Державна податкова адміністрація України розглянула лист... щодо застосування окремих положень Указу Президента України "Про спрощену систему опвід Dimaxa - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua