У меня похожая ситуация. Только сотрудник попал в тюрьму в Донецке. На ровном месте, с семьей пересекал пост на машине, машину отобрали, все ценное забрали. Жену и ребенка отпустили, его нет. Уже 9 месяцев. Что с ним делать - не знаю. Уволить не могу. ЗП не начисляю. Если есть варианты решения такой проблемы, буду очень благодарна за ответ.від lena-en - Бухгалтерська практика
Прошу помочь на конкретном примере. Акт выполненных работ проведен в 2016 году: ДТ 361 Кт 703 - 120000,00 ДТ 703 КТ 6415 - 20000,00 Налоговая выписана и зарегистрирована. Если мне нужно "онулировать" его в марте 2017, то использую 44 счет: ДТ 441 КТ 361 - 120000,00 Что с НДС на 6415?? ДТ 6415 КТ 442 ??? И подаю Дод 2 к Налоговой?? Еще нужно уменьшить Налог на прибыль.від lena-en - Бухгалтерська практика
А если уточненку не подавать, а по итогам года показать исправление, это можно?від lena-en - Бухгалтерська практика
Доброго дня. Обнаружила ошибку: В прошлом году дважды (в разных месяцах) закрыла Акты по одним и тем же работам ((. Сумма большая!! Подскажите, как менее болезненно исправить ошибку?? В бух учете и прибыли?? Спасибо!від lena-en - Бухгалтерська практика
QuoteЦветик Интересно, интересно. Всей Украине не приходят вторые квитанции, а Вам пришли? И что там написано? Документ принят? Давід lena-en - Бухгалтерська практика
Quotegalka125 у меня была возможность внести руками но 2я квитанция уже 5 день идет Отправьте еще раз, у меня сразу пришла после второй попытки!від lena-en - Бухгалтерська практика
Народ, подскажите что делать с отчетом по ЕСВ и 1С7?? Обновлений нет и, судя по комментарию в форуме 1С, не будет ((((( Кто как выходит с положения?? Руками вносить в Медок не вариант, очень много народа ((від lena-en - Бухгалтерська практика
Чи можна не подавати пустишку самозайнятій особі за 2015?? буду вдячна за відповідь )від lena-en - Звітність
QuoteLina_Lina QuoteЛяля - Оля QuoteLina_Lina Я в авансовом выделяю НДС на 6415, а потом ручной проводкой на 949. ну тогда не на 6415, а на 644, который закроется на 949 У меня при проведении а/о в 1С 7.7 делает проводку на 6415. вот и у меня так же, и это не корректно, при анализе эта сумма сразу падает в кредит, надо что-то придумать ((від lena-en - Бухгалтерська практика
QuoteLin@ нельзя, так делают только не плательщики ндс, вы увеличиваете себестоимость но сумма НДС все равно ложиться на затраты, ну будет это 903 а не 949, от этого же ничего не поменяется существенно )) ну если конечно сумма НДС не очень большая ))від lena-en - Бухгалтерська практика
QuoteLin@ я ж незнаю какая у вас 1-С, там где в авансовом стоит счет 644 поставьте 949 Очень благодарна за ответ. Хорошего дня ))від lena-en - Бухгалтерська практика
QuoteLin@ Так возьмите налоговую у поставщика, НДС выделять нужно, если нет налоговой то ндс вешаете на 949 счет А на 949 ручной проводкой ?? или есть какая-то галочка??від lena-en - Бухгалтерська практика
Может вопрос глуп, но мне нужен ответ. Купили за нал мобильный телефон, цена 500 грн с НДС, как красиво оформить авансовый, на кредит по НДС я не имею права?? а авансовый проводит начисление, может оприходовать общей суммой сНДС?? как кто делает, подскажите? Спасибо!від lena-en - Бухгалтерська практика
QuoteЛяля - Оля QuoteTamiA QuoteЛяля - Оля QuoteTamiA QuoteЛяля - Оля QuoteTamiA Оль, а почему он выпишет одну НН, если в платежке будут прописаны договора ? или не платите одной суммой. одной суммой платим. ну тогда надеяться, что поставщик угадает, какие договора ты имела ввиду.... а какие проблемы не платить все скопом ? а как до сих пор поставщик угадывал ? конкретно этот поставщик выписывавід lena-en - Бухгалтерська практика
QuoteTamiA а почему не привязываетесь к счетам ? у нас финансирование по договорам, и все счета привязаны к своему договору, и многие контрагенты вообще не используют счета, но что бы это решило, как бы мне это помогло с 1 апреля, может я чего-то не знаю про счета? подскажите?від lena-en - Бухгалтерська практика
QuoteTamiA а объясните мне непонятливой, что поменялось, ведь номер договора был не обязательным реквизитом, почему что то должно поменяться ? мне кажется, что первое событие так и будет определяться исходя из того, что прописано в договоре и платежке (расходном документе).... это очень понятно выглядит если налоговых немного в месяц с одним контрагентом, для меня единственным ориентиром при пвід lena-en - Бухгалтерська практика
Quotelena-en QuoteЛяля - Оля Quotelena-en QuoteЛюда QuoteЛяля - Оля QuoteЛюда QuoteNatka0239 В новой НН отсутствует реквизит "договор". Как с 1 апреля определять первое событие? Отдельно по каждому договору или в целом по контрагенту??? ух ты.... какой хороший вопрос, у меня по одному контрагенту есть 8 договоров (стройка,разные объекты), надеюсь что все таки будим выписывать отдельновід lena-en - Бухгалтерська практика
QuoteЛяля - Оля Quotelena-en QuoteЛюда QuoteЛяля - Оля QuoteЛюда QuoteNatka0239 В новой НН отсутствует реквизит "договор". Как с 1 апреля определять первое событие? Отдельно по каждому договору или в целом по контрагенту??? ух ты.... какой хороший вопрос, у меня по одному контрагенту есть 8 договоров (стройка,разные объекты), надеюсь что все таки будим выписывать отдельно по договорамвід lena-en - Бухгалтерська практика
QuoteЛюда QuoteЛяля - Оля QuoteЛюда QuoteNatka0239 В новой НН отсутствует реквизит "договор". Как с 1 апреля определять первое событие? Отдельно по каждому договору или в целом по контрагенту??? ух ты.... какой хороший вопрос, у меня по одному контрагенту есть 8 договоров (стройка,разные объекты), надеюсь что все таки будим выписывать отдельно по договорам..... отличный вопрос . у менвід lena-en - Бухгалтерська практика
QuoteTamiA Quotelena-en Это было бы логично, но фискалы не захотят заморачиваться, это кусок работы для программистов. ну что Вы такое говорите, зачем накручивать и себя, и всех остальных....как никак это НК за полмесяца... а кусок работы - так они за это зп получают вообще то.... Я никого не накручиваю, я пытаюсь найти ответ, как я буду жить со своими налоговыми за март, 1 апреля, мне бы хотелвід lena-en - Бухгалтерська практика
Это было бы логично, но фискалы не захотят заморачиваться, это кусок работы для программистов.від lena-en - Бухгалтерська практика
Круто пояснили, только вот остается вопрос об отнесении НДС к кредиту марта по налоговой выписанной по форме не соответствующей марту??? Никого не смущает?? Успокойте меня ))від lena-en - Бухгалтерська практика
Кто-то сдавал уже отчет!! Что-то тихо, ничего не пишут или я пропустила что-то важное??від lena-en - Бухгалтерська практика
Буду ждать ((від lena-en - Бухгалтерська практика
Получается, что за февраль я ее вообще нигде не показываю?? А стаж??від lena-en - Бухгалтерська практика
Так больничный по беременности и родам. Оригинала нет, еще ж помощь в соц страхе оформлять. И получается, что надо исправить январский отчет и показать этот больничный как-то, я точно не знаю как, и надо ли без оригинала больничного???від lena-en - Бухгалтерська практика
Хочу спросить про декретный отпуск. У меня сотрудница ушла в декрет 22 января, но никаких документов у меня нет, только факсовая копия больничного. Подскажите, что мне с этим счастьем делать??? В отчете по ЕСВ ничего про декрет не писала, только начисленную зп до декрета указала и все. Как себя вести дальше?? Больничный она выслала почтой, но где он, одному богу известно, может дойдет когда-то ((від lena-en - Бухгалтерська практика
Всем спасибо за ответы, буду уточнять.від lena-en - Бухгалтерська практика
Я не спорю, что ошибка моя. Но обидно деньги в бюджет теперь бросать ((від lena-en - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua