Quotemasianya мы умудрились в аналогичной ситуации сдать уточненки за 3 года за один заход. Правда, акция не для слабонервных. С одной стороны, неплохо, что амортизацию в НУ в порядок привели. В БУ тоже привели в порядок...теперь терзают смутные предчувствия, что баланс в статистику с минусом придется нести На минус в балансе смотрят только при получении кредита или акционеры .від Виктор и я - Бухгалтерська практика
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ ЛИСТ від 13.02.2007 р. N 31-34000-30-25/2774 Щодо видачі під звіт грошових коштів фізичній особі - не працівнику підприємства Міністерство фінансів України на запит від 9 січня 2007 року N ДК 01-01 щодо видачі під звіт грошових коштів фізичній особі - не працівнику підприємства повідомляє. Порядок видачі готівкових коштів під звіт на виробничі (говід Виктор и я - Бухгалтерська практика
Quotelimolga Контрагента лишили св-ва НДС 27.03.2011 .Сделки с декабря 2010 по февраль2011 признаны "некчемными" . Чем это грозит нам? Значит с 27/03/11 вы не можете относить их в НК, все остальное через суд. Если налоговики будут снимать или грозить.від Виктор и я - Бухгалтерська практика
Очередная глупость ! Решила такое не показыватьвід Виктор и я - Бухгалтерська практика
Quoteokson , существуют негосударственные пенсионные фонды. Доросла ли Украина до НПФ? Это замечательно если тебе перечисляет дядя/ работодатель/, ну и если этот фонд не накроется " белым и пушистым одеяльцем"від Виктор и я - Бухгалтерська практика
Quotenatali3108 QuoteЛяля - Оля да не нужно никаких промежуточных проводок. дт 661 ктт 311 и все А аналитический учет по каждому работнику, что не закрываете ?? Отдельной выпиской по каждому сотруднику , сумма соответствует ведомости . Это 1-с 7-ка Так как и советовала Ляля - Олявід Виктор и я - Бухгалтерська практика
Та не переймайтесь так сильно. У Вас что ли проверка на носу. Ну можно списать на 79 и перепечатать 3 года оборотки или то что у Вас печаталосьвід Виктор и я - Бухгалтерська практика
Какая прелесть 31. И опыт и ум и знания. Не пропадайте и поднимите Эту тему лет через 10.від Виктор и я - Бухгалтерська практика
Quoteslavuti4 можно .Сделают переброску денег с одного счета на другой ,напишите письмо в ГНи в произвольной форме,укажите обязательно номер платежки и дату,и с какого на какой счет слелать переброску денег.отнесите в канцелярию 2 экз.,один вам отдадут с печатью о принятии,переброска где-то будет 2 недели. А может и 2-3 месяцавід Виктор и я - Бухгалтерська практика
Quoteella71 Тория, я так и пробовала зайти, а в ответ : Ошибка: неверно указан логин или пароль. Попробуйте снова! Если ящик в данный момент открыт другим пользователем Вы в него не войдете. Пробуйте позжевід Виктор и я - Бухгалтерська практика
QuoteЛюба П І в мене чисті актви менші від рядка 300 балансу. не знаю, перейматися цим чи ні ... Норма не работает. Не переживайтевід Виктор и я - Бухгалтерська практика
QuoteМонна Нонна А я сама себе и собственник и директор Любые мои решения будут оплачены из моего же кармана. В прошлом году не дали налоговуюнагрузку по прибыли, налоговая инспекция прислала к нам налоговую милицию. Ту же сумму потратили на взятку налоговому милиционеру. Но получили бонус - относительную "дружбу" с НМ т.е. они на нас, как церберы, обещали не бросаться И попросявід Виктор и я - Бухгалтерська практика
Будут проверять кассу, банк, ЗП,сч.361від Виктор и я - Бухгалтерська практика
QuoteFyDD а мі заплатили за товар в декабре, получили/провели НН, а сейчас возврат аванса и товар этот теперь ЗВЫЛЬНЕННИЙ от пдв получается что поставщик и корр-ку выписать не может и н.кредит оставлять нельзя тоже в раздумии Так в декабре 1-е событие еще не отменяливід Виктор и я - Бухгалтерська практика
Сегоня на семинаре налоговой сказали что можно нумеровать как раньше , начинать каждый месяц с 1 -цы НЕ обязательно.від Виктор и я - Бухгалтерська практика
QuoteTaifun но ведь услуги банка не облагаются НДС? зачем вносить в реестр? +1000% И я свои "5" копеек вставлювід Виктор и я - Бухгалтерська практика
Сегодня сдала по НДФЛ уточненую прошел, ставила новій релиз віпущенній в мартевід Виктор и я - Звітність
QuoteOleg_s 06/01/11 виплатив з каси допологову та після пологову відпустку з 04.01.2011 ( ще не дуже був розібрався в спец. рахунках на лікарняні) 10.02.11 прийшли кошти на спец рахунок і були зняті на оплату допологової та після пологової відпустки Як правильно зробити: 1. залишити кошти в касі і витратити на якісь господарчі потреди... 2. прийняти кошти в касу від дикретчиці (як помилковвід Виктор и я - Бухгалтерська практика
Я не вижу в этом проблему. Нарисуйте калькуляцию, согласуйте с диром рентабельность сделки. Он ее пусть и подпишет. Основные заказчики хотят видеть сколько на них наварили.від Виктор и я - Бухгалтерська практика
А может лучше заполнить стр. 6 и стр. 14 . Тогда уточненку не надо подавать если 7-го не выплатим.від Виктор и я - Бухгалтерська практика
И то и другоевід Виктор и я - Бухгалтерська практика
Quotenata2707 Вибачте опечаточка: А як щодо періоду який перевіряють 3 роки чи більше, читала , що по касі перевіряють тільки рік Штрафовать по касе могут только за годвід Виктор и я - Бухгалтерська практика
Quoteolgau QuoteМихаил ну если У рядку „06” вказується сума податку на доходи фізичних осіб, яка нарахована (утримана) з доходів у звітному (податковому) періоді, але не перерахована до бюджету у зв’язку з невиплатою (ненаданням) доходів повністю або частково по терміну, визначеному у рядку 7 Декларації. У разі повної виплаті доходів та перерахованому податку за звітний місяць (рядки 14 та 06 =від Виктор и я - Бухгалтерська практика
По поводу совпадения с 1ДФ , если не ставить перечисления и уплату по НДФЛ до 10-го то суммы должны совпадать Как при нерегулярных выплатахвід Виктор и я - Бухгалтерська практика
QuoteIRINA_KASYAN@bigmir.net QuoteАйрини QuoteLiena Так они ещё и не всё придумали строки 3,4,5,6, и 7 сказали заполнять на своё усмотрение только если в строку 7 ставлю цифры нет гарантии что не будет потом пени А кто что ставит в 7 строчку? Там указана формула, и у меня получается строка 03=07, но зарплата была выплачена в 31 января и соответственно налог уплачен, а тут получается что в свід Виктор и я - Бухгалтерська практика
QuoteИнфузория QuoteЛюда ВРОДЕ Ж УЖЕ РАЗОБРАЛИСЬ НОМЕРАЦИЯ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ С 1-ЦЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОВПАДЕНИЕ П/Н В РЕЕСТРЕ И НОМЕРА НАЛОГОВОЙ НАКЛАДНОЙ Интересно, какой процент предприятий будут так нумеровать? У нас все поставщики выписывают как им удобно, кто-то даже с прошлого года продолжает. У кого 1 до10 НН в месяц,від Виктор и я - Бухгалтерська практика
Я для себя делаю выводы 1 При вырлате ЗП плачу ЕСВ и заверяю платежку в банке . У меня ФОТ большой 2 Плачу на новый счет Ен 43% от оборота и заверяю платежку в банке . В сумме у меня получается больше 10% Ен в месяцвід Виктор и я - Бухгалтерська практика
QuoteSanio У Львові сьогодні в ПФУ пояснили, що 57% ЄП потрібно платити на рахунок ЄСВ для роботодавців згідно класу професійного ризику. Ця сума зараховується в рахунок нарахування ЄСВ на ФОП за місяць, тобто ЄСВ потрібно платити лише різницю між нарахуваннями на ФОП і сплаченою сумою 57% ЄП. Якщо 57% перевищують нарахування на ФОП, то переплата переходить на наступний місяць, а нарахування ЄСВвід Виктор и я - Бухгалтерська практика
Quotezhanna509 вопрос риторический. чего мы хотим избежать или, наоборот, добиться регистрируя услуги банка в реестре или деке? избежать штрафа за неправильное ведение реестра или декларации? тогда дальше, на фоне кристально чистого в остальном налогового учета? ( а такое разве возможно при условии ведения деятелности?) - вряд ли.... тогда дальше: проверяющий не может, а скорее не имеет возможносвід Виктор и я - Бухгалтерська практика
QuoteTatyanaDavidoff А если по электронке отправила отчет, и выяснила что в нем есть ошибки - тип нарахувать. гражданство не всем поставила, вобщем можно ли по аналогии с налоговой отчетностью, отправить еще один правильный? Он отменит предыдущий? Как думаете коллеги? Отменит . И можно слать до последнего дня. Так ПФ говорятвід Виктор и я - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua