QuoteBlick Quotejadis Подскажите, запуталась учредители физлица от 10% или от 25% подаются? От 25%. спасибо!від jadis - Бухгалтерська практика
QuoteElena111 Подскажите плз, а то не пойму, версий много: заполнять нужно полностью все формы (Ф1-Ф9,Ф16) указывая полностью все данные как при подаче впервые? Или только Ф4? Какойе страницы и насколько заполненными подать...?) у меня юр.лицо с физ.лицами учредителями... Спасибо! Для подачи инфы по бенефициарам до 25 мая подать форму 4 заполнить страницу 1 и страницу 4 (страниц 4 может быть нвід jadis - Бухгалтерська практика
Подскажите, запуталась учредители физлица от 10% или от 25% подаются?від jadis - Бухгалтерська практика
2 апреля приняли работника - переселенца из Луганска. Работодатель - ФЛП, в трудовом договоре сумма заработной платы указана (2000 грн) Трудовой книжки нет (осталась там). С ее слов, последнее время работала как ФЛП, проверила по ИНН - действительно зарегистрирована и в процессе припинення не перебувае. С 10 апреля ей открыли больничный лист. А теперь самое интересное - как начислить больничвід jadis - Бухгалтерська практика
Так, есть инфа. Нибу №32 не читала, но рассказали НиБУ №32 квартальщики здають одну декларацію за 1 квартал, єдине - правильно показати р.9.1/виділити лютий-березень/від jadis - Звітність
И что делать? ))) бардак как обычно (( Слава Богу у меня еще отрицательных нет значений, хоть тут попроще.від jadis - Звітність
QuoteBlick Строка 9.1 должна быть заполнена. А что сложного отнять от строки 9 сумму январских НН? Там же формула рядок 1.1 + рядок 1.2 + рядок 7 + рядок 8.2.1 + рядок 8.2.2 + рядок 8.3 + рядок 8.4.2 январские никак согласно это формуле не вычтешь оттуда.від jadis - Звітність
Подскажите, пожалуйста, кто сдается поквартально. Отрицательных значений нету (и не бывает), ставка обычная. Я правильно понимаю, что в этом случае декларация заполняется без затей, аналогично прошлогодней? строки 1.1, 6 и 9, 10.1 и 17 и 18 и 25? а что делать с январскими НО и НК? они идут общей суммой? и что делать со строкой 9.1 - по идее, там не должно быть январских НО, но их же никак невід jadis - Звітність
Юрлицо на едином налоге с НДС. В месяц бывает около 10 исходящий НН и штук 5 входящих НН. Посоветуйте, как с минимальными затратами регистрировать и обмениваться электронными налоговыми с контрагентами. Есть бесплатные ключи от Миндоходов, отчеты формируем в ОПЗ и носим на флешке в налоговую.від jadis - Про все комп'ютерне, крім 1С
в декабре мы получили еще одну налоговую накладную от этого же поставщика. Можно ли уменьшить сумму в декабрьской накладной на сумму ноябрьской ошибки?від jadis - Звітність
Подскажите пожалуйста, правильно ли в понимаю. Сдаемся поквартально. в копии реестра за ноябрь ошиблась в сумме полученной налоговой накладной (в свою сторону) реестр за декабрь и деку за 4 кв еще не подавала. теперь в декабрьском реестре нужно показать ошибочную налоговую со знаком минус, а правильную со знаком плюс, а деку делать как обычно? без уточняющего расчета?від jadis - Звітність
Предприятие ликвидируется, справки 22-ОПП налоговая и довидка ПФ получены, осталось сдать печать, архив и собственно сняться с регистрации. Ну и наверное сдать финотчет в статистику за последний квартал. На балансе осталась мебель, внесенная при организации предприятия одним из учредителей. Налоговая ликвидационный баланс не требовала! Вычитала, что при ликвидации остаток активов (если что-товід jadis - Бухгалтерська практика
Большое спасибо за ответ! а если лицо несвязанное - я правильно понимаю, что цена на аренду может быть любой, хоть 50 грн.?від jadis - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйтста: юрлицо на едином налоге с НДС хочет арендовать у директора, он же учредитель, авто, чтобы НДС с бензина на НК. Понятно, что договор аренды надо заверять нотариально. вопросы такие: - как определить минимальную обычную цену за аренду, чтобы к этому не придрались? авто не новое, старше 5 лет. - нужно ли получать в ГАИ временный талон? - как доказать "хозяйственновід jadis - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста: предприятие ЮРЕН с НДС есть кредиторская задолженность по аренде (предприятие - арендатор), 3 года прошло (и даже больше), обязано ли предприятие списать эту сумму как безнадежную кредиторскую задолженность? Если да и списывается, какие налоговые последствия? Арендодатель - ЮРЕН без НДС, т.е. НК не было. Можно просто включить эту сумму в базу обложения ЕН, заплатить 3%від jadis - Бухгалтерська практика
Если сдали часть помещения в аренду, нужно ли подавать форму? указывается ли где-то в форме наименование арендатора и то, что сдается только часть помещения? что писать в графе стан объекта?"объект передано в оренду такому-то? частина объекта передана в оренду? и 2-й случай: взяли в аренду склад в другом районе - просто отнести заполненную форму в налоговую того района? если просрочилвід jadis - Бухгалтерська практика
Я так и не поняла я могу выбрать 3-ю группу добровольно, если у меня нет наемников, доход прошлого года был до 50 000 и вид деятельности, который я указываю в заяве, разрешен для работы во 2-й группе?від jadis - Бухгалтерська практика
Я правильно понимаю, что если выручка в год меньше 50 000, выгодно в любом случае выбирать 3-ю группу? 215*12 больше чем 50 000 * 5% и т.е. если предприниматель на едином налоге без деятельности, то его тоже выгодно в 3-ю группу, и ничего не платить, пока не заработает? есть ли какие-нибудь неприятные нюансы по сравнению со 2-й группой? интересно, могут ли по какой то причине в 3-ю групвід jadis - Бухгалтерська практика
эта проблема пока не решена. если у вас есть бэкап файла базы данных до обновлений, попробуйте скачать полную версию 9,03, подключить базу обновить программу до сегодняшней если нет - можно сделать все то же самое, но отчеты не сохранятся. у меня тоже не открывается, ждувід jadis - Про все комп'ютерне, крім 1С
Добрый день! Скажите, никто не сталкивался с исправлением больничных в отчете по ЕСВ? мне нужно уменьшить начисление. я ставлю в таблице 6 код ЗО 29, тип нарахувань 3, сумма в программе АРМ Звіт 9.00 получается красным цветом, в таблице 1 все корректно вычлось, итог правильный, ошибок при проверке не выдается. Отчет не приняли - не понравился им код 3, объяснить не пожелали. В чем может бытьвід jadis - Звітність
Quotenickiv12 Т На час раньше до этого звонил в Киев в справочную налогой для консультаций (по телефону 0-800-501-007, после ответа - 3) получил ответ, что форма декларации не є дійсною, а вот ответить сдавать декларацию или нет ОТКАЗАЛИСЬ. звонила туда же утром в полдесятого, женский голос увереннейшим тоном ответил, что сдавать нужно, и последний срок приема 21/02.від jadis - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua