Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму :: по порталу

Звіт з ЄСВ в новій формі (табл 6)

Відправлено користувачем luxdec 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Сторінка 7 з 15    Сторінки: ПершаПопередні23456789101112НаступнаОстання
Quote
FyDD
....................................Обратите внимание все кто пользуется 1С-7
в новом отчете №3 2кв. 2015
1. расчет начислений по прежнему идет от общей суммы
2. увы, распечатать и сдать на бумаге не получится, т.к. в печатной форме ВСЕ з/п уменьшены в 10 раз и соот-но от них начисления
3. в печатной форме удержания 3,6% с ошибками- пляшет на несколько копеек

У меня то же. Отчет заполняется правильно, а вот на печати какие-то другие цифры. Но экспорт отчета из 1С в dbf прошел нормально и я импортировала его в iFin, и оттуда отправила. Все прошло без замечаний, квитанции пришли. Только печать в iFin как и в 1С пока не работает.
Quote
dakisha

Получается сейчас надо будет считать ЕСВ из ФО по каждому сотруднику отдельно а не из общей суммы ???? Как-то это все неправильно.confused smiley

А удержания ЕСВ по-прежнему считать ,исходя из общей суммы?Тоесть в отчете(табл.6) исправлять сотрудников,чтобы сумма налога по сотрудникам совпала с суммой Итого ЗП*3,6%?
Так что ли?((((
Quote
meg
Quote
dakisha

Получается сейчас надо будет считать ЕСВ из ФО по каждому сотруднику отдельно а не из общей суммы ???? Как-то это все неправильно.confused smiley

А удержания ЕСВ по-прежнему считать ,исходя из общей суммы?Тоесть в отчете(табл.6) исправлять сотрудников,чтобы сумма налога по сотрудникам совпала с суммой Итого ЗП*3,6%?
Так что ли?((((
удержания на то и удержания, никогда не считалось от общей суммы ФОТ


а как вы запоняете реквизит "ознака неповного робочого часу"?
есть внешний совместитель, он работает по 4 часа в день, и зарплата у него больше минимальной ( в пенсионном сказали заполнять этот реквизит только для тех, у кого з/п меньше минимальной)

и еще есть выплаты по договорам ЦПХ - они попадают в додаток до табл. 1 - виплачено заробітної плати усього????
Quote
meg
Quote
dakisha

Получается сейчас надо будет считать ЕСВ из ФО по каждому сотруднику отдельно а не из общей суммы ???? Как-то это все неправильно.confused smiley

А удержания ЕСВ по-прежнему считать ,исходя из общей суммы?Тоесть в отчете(табл.6) исправлять сотрудников,чтобы сумма налога по сотрудникам совпала с суммой Итого ЗП*3,6%?
Так что ли?((((
Не надо исправлять !
Просто по каждому сотруднику заходите в каждую клеточку удержаний ЕСВ и начислений ЕСВ. Стираете цифру, пишете ту же цифру опять, Энтер.
Выйдете на суммарную цифру и по удержаниям, и по начислениям , и эти суммарные цифры надо принять. Тогда прога пропускает отчет, и он сдается без ошибок.
підкажіть будь-ласка, зовнішнім сумісникам потрібно проставляти ознаку неповного роб дня чи ні?? Наперед вдячна)
nikon, у мене така ж ситуація. я так зробила як ви описали. і от коли в загальному ФОП =8689,84*0,368=3197,86. А якщо конкретно покожному співробітнику :
1.2059,96*0,368=758,07
2. 2869,96*0368=1056,15
3.1879,96*0,368=691,83
4.такий самий 691,83.
Разом 3197,88.
не йде 2 коп.((((
Quote
Yulka
nikon, у мене така ж ситуація. я так зробила як ви описали. і от коли в загальному ФОП =8689,84*0,368=3197,86. А якщо конкретно покожному співробітнику :
1.2059,96*0,368=758,07
2. 2869,96*0368=1056,15
3.1879,96*0,368=691,83
4.такий самий 691,83.
Разом 3197,88.
не йде 2 коп.((((
Так то ж то і воно !!! Єдиний вихід - показувати в звіті 3197,88. А інакше не іде звіт, принаймні мені Медок таке світив червоним, тіпа помилка...
Я прекрасно усвідомлюю, що таким чином у Вас виникне недоїмка в 0,02 коп....sad smiley
Мене врятувала маленька переплата по ЄСВу (давно болтається...).
т.е. по начислению нужно выйти на сумму. рассчитанную по каждому сотруднику. а по удержаниям - на общую сумму от з/ты?
Подскажите пожалуйста, в аперел был переходящий отпуск. (общая сумма отпускніх 1097,28 грн, из них 960,12-апрель, 137,16-май). ЕСВ на отпускные мая 137,16 считала из расчета минимальной зп. В мае сделан перерасчет (1218-137,16=1080,84грн). Как отразить в отчете это???в табл.6 укзывать код типу нарахувань 13,,,месяц май и сумма "-1080,84 (стр.19), стр.21 "-401,96"????а в таблице 1???строка 2.5.и 3.5 будет тоже минусом?????
Quote
Svetulya
т.е. по начислению нужно выйти на сумму. рассчитанную по каждому сотруднику. а по удержаниям - на общую сумму от з/ты?
Вот и я о том спрашивала.
Выходит,что так((
Quote
nastagorukrnet
підкажіть будь-ласка, зовнішнім сумісникам потрібно проставляти ознаку неповного роб дня чи ні?? Наперед вдячна)
Да. Так по крайней мере советует "Налоги и бухгалтерский учет"№45.
Работа по совместительству я вляется разновидностью работы на условиях неполного рабочего времени(письмо Минтруда от 03.03.2008 г. №42/13/133-08)
Добрый день! Подскажите пожалуйста,какой указать код типа начислений в новом отчете по эдиному внеску для "отпуска за свой счет"?
Создаю (Юр.лицо) отчет ЕСВ в iFin: заполняю таб.6, автоматом заполняется таб1, но не учитывается понижающий коэффициент. В таб.1 поставила отметку о его применении, сам коэффициент и все данные за 2014 год проставила. Что не так?
Сам отчет сохранить могу, а распечатать - нет ("Друк тимчасово недоступний - проводяться завантаження шаблонів"). Это странности iFin или недоработана форма отчета?
Скажите, пожалуйста, в Медке при начислении ЕСВ понижающий коэффициент учитавается при заполнении таб.6 для каждого сотрудника или только в таб.1?
Спасибо!
Ну звичайно ж рахуєцця, бо в таблиці 6 напроти кожного працівника заносицця й
сума нарахувань... Це зміни зі звіту за травень 2015...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
подскажите консультацию по есв телефон в налоговой что то потеряла его
Добрый вечер! Подскажите, средний заработок мобилизованого показывать в таблице 6, если нет ни удержаний, ни начислений? И вопрос по графе 19 сумма разницы до минималки - заполняется графа 10 (код13), графа 19 (сумма доначисления), графа 21(сумма есв), нужно ли еще какие-то графы заполнять - напр.9,17,18,22,24?
В печатной форме любые корректировки делаются через "Вид" - "Только просмотр".
И пока рука не устанет.

.............................................................................................................................................................
Проявить мудрость в чужих делах куда легче, нежели в своих собственных.
Ф. Ларошфуко
Quote
FyDD
....................................Обратите внимание все кто пользуется 1С-7
в новом отчете №3 2кв. 2015
1. расчет начислений по прежнему идет от общей суммы
2. увы, распечатать и сдать на бумаге не получится, т.к. в печатной форме ВСЕ з/п уменьшены в 10 раз и соот-но от них начисления
3. в печатной форме удержания 3,6% с ошибками- пляшет на несколько копеек

В печатной форме любые корректировки делаются через "Вид" - "Только просмотр".
И пока рука не устанет

.............................................................................................................................................................
Проявить мудрость в чужих делах куда легче, нежели в своих собственных.
Ф. Ларошфуко
Интересно а сколько бухгалтеров ничего не исправляли и сдали отчет с копеечными недоплатами.????Есть такие?????
ничего не понимаю, месяц назад приняли новую форму отчета, неужели так тяжело было все подготовить к сдаче отчетности, я сейчас и о налоговой и о програмистах для бух программ.

сейчас так же сдавать можно сколько угодно отчетов, верный последний ? а то вижу что в ярлыках появилась ячейка для отметки скасовуюча.
V. Виправлення помилок
1. У разі виявлення помилки у Звіті до закінчення терміну подання цього Звіту страхувальник повторно формує та подає Звіт у повному обсязі до фіскального органу за місцем обліку.
Чинним вважається останній електронний або паперовий Звіт, поданий страхувальником до закінчення термінів подання звітності, визначених цим Порядком.
Якщо страхувальником до закінчення терміну подання Звіту подаються лише окремі таблиці за поточний звітний період Звіту зі статусом «скасовуюча», «додаткова», цей Звіт не вважається Звітом і вважається таким, що не подавався.
СПАСИБО.
Айфин прислал письмо
Зручний і простий спосіб подачі звіту ЄСВ
за травень 2015 року, по новій формі
Шановні бухгалтера та приватні підприємці!
З 01 червня 2015 року звіт з ЄСВ за звітний період "травень 2015 року" подається за новою формою (наказ Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435).

Ручне заповнення
Для того, щоб безкоштовно створити звіт ЄСВ за новою формою:

Крок 1. Перейдіть за посиланням на сайт console.ifin.ua та зареєструйтесь в сервісі.

Крок1.png

Крок 2. Налаштовуємо ключі ЕЦП.

Крок2.png

Крок 3. Cтворюємо звіт ЄСВ.

Крок3.png

Крок 4. Застосовуємо камеральну перевірку звіту, надсилаємо звіт.

Крок41.png

Крок 5. Отримуємо позитивну квитанцію.

Крок5.png

Зареєструватися у сервісі



Автоматичне заповнення
Якщо Ви бажаєте перенести дані по компанії із попередньої програми для подачі звітності:

Крок 1. Перейдіть за посиланням на сайт console.ifin.ua та зареєструйтесь в сервісі.

Крок1.png
Крок 2. Налаштовуємо ключі ЕЦП.

Крок2.png

Крок 3. Імпортуємо звіт. При імпорті звіту з іншого програмного забезпечення, сервіс автоматично конвертує форму звіту на нову, підтягує дані по співробітниках і підприємству.

Крок3а.png

Крок 4. Застосовуємо камеральну перевірку звіту, надсилаємо звіт.

Крок41.png
Крок 5. Отримуємо позитивну квитанцію.

Крок5.png

Зареєструватися у сервісі





Використовуйте швидкий та зручний спосіб
створення і подачі звіту ЄСВ, по новій формі:

galka.png Надійно і зручно – Актуальна форма звіту ЄСВ, навіть при імпорті не актуальної форми з іншого програмного забезпечення в якому Ви раніше створювали звіт, сервіс iFin автоматично конвертує форму звіту на нову.

galka.png Без помилок - Аналітики і програмісти компанії iFin доклали максимум зусиль для того щоб таблиці і колонки звіту заповнювались автоматично згідно нового порядку, з підказками при заповнені:
Автоматичне заповнення колонок 20 і 21 в таблиці 6 додатку 4 звіту ЄСВ
Автоматичне формування таблиці 1 на основі таблиці 6 додатку 4 звіту ЄСВ
Попередження і підказка по заповненню колонки 19 таблиці 6 додатку 4 (приклад скрін з повідомленням)
galka.png Економія - ручне створення звіту ЄСВ Безкоштовно.
У меня при начислении 0,02 коп. в переплате, в отчете исправила вручную, отчет не приняли .
Quote
ganya
У меня при начислении 0,02 коп. в переплате, в отчете исправила вручную, отчет не приняли .

Дівчатка ну не може тепер бути переплати - нарахування
розраховуюцця по КОЖНОМУ працівнику окремо і заокруглення,
відповідно, виходить по КОЖНОМУ працівнику теж окремо, а шо
у вас не співпадає сума з вирахування % з загальної, то тепер це
вже не вірно... В 1-С, якшо ви берете суми звідти, таку річ повинно
вирішити оновлення...drinking smiley



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Так розрахунок з 1С, бо спочатку нараховуэмо зар-ту, а потів вже звіт.
Quote
ganya
Так розрахунок з 1С, бо спочатку нараховуэмо зар-ту, а потів вже звіт.
Девочки, так вот и получается, что для того, чтобы отчет сдался, нужно исправлять не в отчете, а в своих начислениях !!!
И получается обычно недоимка, но никак не переплата ! Причина - как выше Шустрик писАла - округление по каждому человеку !
Маразм, конечно....angry smiley
Все пересчитала опять , переплата у меня на 0,02 коп. наверное потому как начисления у меня 38,52%.
Ну не переплата, не рівняйтесь ви на % від загальної суми...
ЦЯ (загальна) СУМА ВЖЕ НЕ АКТУАЛЬНА... Те шо ви
порахуєте з заокругленнями по кожному працівнику,
те і повинно бути в нарахуваннях - просто в Медку, якшо
ви здаєтесь з нього - ті суми нарахування в табл.6 потрібно
перепроставити ручками, бо автоматом і вилазять оті
нестиковки з округленням, бо система рахує ж не тільки з
двома знаками після коми і сумує відповідно без заокруглень.
От воно і вилазить нєсоотвєтствіє...drinking smiley



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Добрый день всем! Поскажите - постышки новой формы подаются?
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Сторінка 7 з 15    Сторінки: ПершаПопередні23456789101112НаступнаОстання
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00041800000000003