Запрет 1-с в УКраине. Какие видите альтернативы ведения учета?від ФОН - Бухгалтерська практика
А что вы думаете по вопросу приостановления регистрации НН (не в тестовом режиме) ? "У 2017 році законодавець передбачив відразу кілька етапів запровадження цієї законодавчої норми: • I квартал 2017 року. Все працює, як і раніше. Реєстрацію ПН/РК ніхто не зупиняє і не обмежує; • II квартал 2017 року. Так званий перехідний період . Протягом цього кварталу процедура припинення (блокуваннвід ФОН - Бухгалтерська практика
спс. вот и крутится что, что-то не так.від ФОН - Звітність
Здравствуйте. Чего-то переклинило. Заполнила фин рез-ты и баланс и засомневалась Сделала проверку : строка 2355 (отч про фин рез-ты) =строка 1420 на нач года -строка 1420 на конец года по цифрам -7759= 1176-8935 или заработалась?від ФОН - Звітність
доброе утро, квитанции 2 по ндс декларации пока еще нет (Киев, Голосеевский)від ФОН - Звітність
некоторіе и увеличивают. Как ни странно, но у меня получается по году бух прибіль больше налоговой.від ФОН - Бухгалтерська практика
как понимаю , у меня окажется заполненной графа 01 (общий доход), графа 02 (фин рез-т)., графа 04, графа 06 Верно?від ФОН - Бухгалтерська практика
Добрій день всем! читаю деларацию о прибіли за 2015 и понимаю, что: 1) годовой доход за 2015 г у нас более 20 млн. 2) финансовий рез-т по отчетам про фин резті ориентировочно много . Пусть будет 2,5 млн 3) и налоговіх разниц у нас не наблюдается (а согласно графі 01 декл о прибіли нужна расчитать єти налоговіе разниці. - разниці при начислении амортизации необоротніх активов (их нет у нас,від ФОН - Бухгалтерська практика
Кто еще столкнулся с таким уродством? Сегодня только 02/07. Хочу зарегистрировать НН за 26/06-30/06. СКлада закрілись только 01/07. Забросила сейчас НН, а мне пототклонялись -пишет не зарегистрировані НН, превішение лимита. Но с какой стати? єта вся прелесть только с 01/07 (и должно касаться НН только с 01/07)від ФОН - Бухгалтерська практика
может Вы и правы. Не заморачиваться и сдать медком. Цифирки вроде как "симпатичные" получились. СПСвід ФОН - Бухгалтерська практика
ВСЕМ здравствуйте! у меня возник вопрос : мы сдаем фин очет для малых предприятий поквартально в стат-ку (дод 1 к стандарту №25). Но дурацкому новшеству-в медке с этого года едине вікно. Сдавая отчет в стат-ку, его автоматически видит налоговая. Но как малое предприятие я сдаю фин отчет в налоговую только 1 раз в год. Как сдать отчет в стат-ку (1 квартал), минуя этих "друзей "налоговиквід ФОН - Бухгалтерська практика
Привет, ВСЕМ! Кто что думает по этому письму "Ризиковані операції клієнтів під пильним контролем банків" Ссылка ; РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОЗНАК РИЗИКОВИХ ОПЕРАЦІЙ З ГОТІВКОЮ Департамент фінансового моніторингу Банкам України Асоціації українських банків Асоціації «Український кредитно-банківський союз» Незалежній асоціації банків України Територіальним управлінням Навід ФОН - Бухгалтерська практика
пока нет еще. Отпишусь , что скажут.від ФОН - Бухгалтерська практика
а я поняла этот пункт : "4. УТОЧНЕННЯ ВІД’ЄМНОГО ЗАЛИШКУ ЗА ЗВІТНІ ПЕРІОДИ ДО 01.02.2015 Р. Сума, на яку збільшено/зменшено залишок від’ємного значення за результатами подання уточнюючого розрахунку, вказується в рядку 29 р. ІV декларації того звітного періоду: в якому подано такий уточнюючий розрахунок як самостійний документ; за який подається декларація, якщо уточнюючий розрахунок подавід ФОН - Бухгалтерська практика
счас попробую тожевід ФОН - Бухгалтерська практика
да, именно 25 и 25.1від ФОН - Бухгалтерська практика
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ ЄДИНА БАЗА ПОДАТКОВИХ ЗНАНЬ Питання: Яка сума податкових зобов'язань підлягає сплаті до бюджету при поданні платником ПДВ уточнюючого розрахунку, яким зменшено податкові зобов'язання з ПДВ, задекларовані в податковій декларації за звітний (податковий) період, якщо такий уточнюючий розрахунок подавався платником податку після граничного терміну поданнвід ФОН - Бухгалтерська практика
в ЗІр уже не могу найти. Т.е. если бі я увеличила ПЗ, то заплатила бі по уточняющим, а если я уменьшаю ПЗ , то по декларации за 02. А все уточненки уже мартом. И что тогда с єтими переплатами -за январь и за февраль? Их судьба непонятна.Особенно за январь, т.к. она пошла на обічній счет, а за февраль -уже пойдет на є/счетвід ФОН - Бухгалтерська практика
Вот идея пришла.Не захотели ДПИ принять в составе декл за февраль уточненку за январь. Ладно. Сдала декл за февр как уже получается без учета января- 20/03/15 Теперь я корректирую отдельнім док-том декларацию за январь-віхожу на "минус" (убрала декабрьские и поставила январские НН не включенніе)- сдала сегодня 23/03. у меня в итоге оказівается заполенная строка 24. Следующий шаг (заввід ФОН - Бухгалтерська практика
вот идея пришла.Не захотели ДПИ принять в составе декл за февраль уточненку за январь. Ладно. Сдала декл за февр как уже получается без учета января- 20/03/15 Теперь я корректирую отдельнім док-том декларацию за январь-віхожу на "минус" (убрала декабрьские и поставила январские НН не включенніе)- сдала сегодня 23/03. у меня в итоге оказівается заполенная строка 24. Следующий шаг (заввід ФОН - Бухгалтерська практика
и на бумажке тоже не принимают. Сдаю сейчас без уточнений января. А уточнения все пойдут уже мартом в марте. Как они хотят , отдельным док-томвід ФОН - Бухгалтерська практика
вчера была даже в налоговой-вот ответ- НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ПОДАЧА У ТОЧНЯЮЩЕГО В СОСТАВЕ ДЕКЛАРАЦИИ. НЕт тех. возможности так сделать. Сдавайте отдешльный док-том. Я вчера про это уже писала У меня такая же ситуациявід ФОН - Бухгалтерська практика
если УР подан как ПРИЛОЖЕНИЕ к Декларации за февраль- тогда в 29 строке декл за февраль. Не подадите. Приложение (уточненка за январь) к декларации за февраль нельзя подать в одном док-те. Только как сам док-т , но в февраль тогда не включите , все пойдет в марте. Вот что дает медок это на саму уточненку в составе деки: ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО. При необхідності виправте документ та відправтевід ФОН - Бухгалтерська практика
я даже піталась отдельно сдать уточненку по 5 додатку за 01, и отдельно всунуть уточненку самой деки за январь в саму декл за февраль, поставив внизу крестик-принимать с додатком-уточненкой Самое интересное- делараци я прошла. А уточненка и додаток к точненке-нетвід ФОН - Бухгалтерська практика
вот и пакость я понимаю, но уточненку в феврале за январь я не сдавала. Тогда цифирки и вошли бі теперь в деку за февраль. Я думала, чтобі не морочиться лишний раз-сдать один раз все вместе. (( тут засада. Теперь все єто нужно отложить на мартвід ФОН - Бухгалтерська практика
За сегодня я надоела и медку и нашим программистам. И вот я пришла из налоговой, где мне озвучили то, что в принципе сказал МЕДОК: нельзя засунуть уточненку за январь в состав пакета (в виде додатка-) в декларацию за февраль 2015. Мне сказали в налоговой - ві можете корректировать январь, но отдельнім документов за МАРТ. Но тогда ерунда получается- цифрі уточненки никоем образом не попадут в деквід ФОН - Бухгалтерська практика
и еще , чего-то нет обновлений в 8-ке по новой ндс за 02 меясц?від ФОН - Бухгалтерська практика
да уж, даже не могу уточненку за 01 прилепить к деке за 02. Может тогда нет и смісла делать єту уточненку за 01, а потом, при случае, а формировать и платить 02 меясц как получаетсявід ФОН - Бухгалтерська практика
Добрый день. Ситуация вот такая у нас вылезла. За январь начислено и уплатчено 30 т. НДС ( в январь включены декабрьские НН). Теперь я делаю уточненку за январь, выбрасываю декабрьские НН и ставлю накладные НН за январь 2015 , которые не включила. Теперь у нас получается переплата за 01 в тыс 20. За февраль вылазт НДС в размере 50 т. Но проблема в том, что сейчас НДС за 02 м ы платим на новый счвід ФОН - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua