в ГНИ сказали индексировать на коэффициент 1,756. Правда уточнили , что коэф. действует за межами населеного пункта .(у нас за межами).А так же воткнули носом в какое то письмо. Поехала переделывать отчет.від lm2010 - Бухгалтерська практика
http://dtkt.com.ua/show/6bid12572.htmlВот весьма интересное мнение специалиста Дт-Кт Анны Быковой.по этому вопросу Рекомендую ознакомиться.від lm2010 - Бухгалтерська практика
В ПФ пишите письмо , что отчетып по ЕСВ сдавать не будете в связи отсутствием в штате наемных работников и начисления ЗП производится не будет.від lm2010 - Бухгалтерська практика
Из моей практики: Получив додатк 13 ФССНВ за 2010 года где указан доход от другого кода риска они сообщают в ПФ , что доход получали по другому классу риска. ПФ поменял нам класс риска и платили уже более увеличенный ЕСВ . Скорее всго получите так же уведомление с ПФ с расчетом недоплаты и пени.Я думаю ничего страшного нет. Это все проиходит без всякой проверки. При этом справку с облвід lm2010 - Бухгалтерська практика
Quotevera04 конечно не можна - понятно что если есть наемные люди то они работать - один месц за зарплату, второй месяц забесплатно не будут - тобишь платилось им неофициально - а это что - это уход от налогов, от уплаты подоходного и ЕСВ - ну хоть минималку можно то платить регулярно со всеми налогами полностью согласна с vera04.Уже прошли времена когда можно было держать штатных работниковвід lm2010 - Бухгалтерська практика
Не ясно , что вы имеете ввиду в листопаді сдавалась пустышка? Если пустышка , то в декабре за листопад заборгованності не маэ.Если в ноябре начисление было и отчет за ноябрь ушел с цифрами, то конечно в декабре указать сумму задолженнности в отчет (там же предусмотрено заполнять или задолженность или выплачено в текущем месяце).від lm2010 - Бухгалтерська практика
А если не платилось и сдавались пустышки , то делайте свой акт сверки , а там как карта ляжет. Я думаю они так глубоко копать не будут а велась ли у вас там деятельность или нет.У вас же не проверка предприятия ПФ , а всего навсего Акт сверки.від lm2010 - Бухгалтерська практика
Если ЗП начислялась и подавались отчеты в ПФ с цифрами , то как это не выплачивать?А ЕСВ и НДФЛ платили? Списать по приказу вариант даже не полежит рассмотрению. Только выплатить и закрыть.Чем вам это грозит задолженность по ЗП варианты: 1 Райадминистрация вызовет на ковер( портите им показатели); 2.Проверит инспекция по труду и накажет(проверят с подачи райадминистрации) 3.Могут и прокуратурувід lm2010 - Бухгалтерська практика
QuoteVelor Quotenata0212 Теперь единщики будут вести бух учет и сдавать Баланс и Финансовую отчет по форме №1-мс и №2-мс. И что самое интересное, эти формы надо будет сдать в налоговую уже в этом году за 2011 год в срок до 09.02.2012 г. Вот тебе и упрощенная система! Аналогичный вопрос где прописано? , что нужно сдать баланс единщикам за 2011 г в ГНИ.від lm2010 - Бухгалтерська практика
считаю 30% от календарного месяца нужно отдать сгласно СК . Если конечно он увольняется в середине месяца. тогда делать переасчет.Кстати там отчет надо каждые полгода подавать в исполнительнцю службувід lm2010 - Бухгалтерська практика
Quotecobalt25 1.Что делать с переплатой единого налога в ПФ в 2012 году? 2.Как в 2012 году будет распределятся сумма единого налога, как раньше? - 57% в ПФ и 43% в Бюджет. 3.КОДВ есть новая форма? старую КОДВ надо сдавать? Мне кажется вернуть не вернут ,но если по Акту сверки будет переплата нужно взять справку с ПФ о переплате и тогда в банке позволят уменьшить очередной платеж на сумму первід lm2010 - Бухгалтерська практика
Оформить переводом .від lm2010 - Бухгалтерська практика
Основной долг погасить 3500, удерживая 50%. А почему 1/7 потом ? Т. е. с момента погашения долга основного нужно действительно вести какой то внутренний учет по текущему долгу в размере не ниже 30% от прожиточного минимумума в зависимости от возраста ребенка. Т.е. это тоже будет накопленный долг за алименщиком. 1. Погашаем 3500. 2. После погашения 25% от ЗП (% должен быть укказан в Равід lm2010 - Бухгалтерська практика
QuoteХельга QuoteUndina Присоединяюсь к вопросу Im2010! Что писать в "Місце провадження господарської діяльності " Если юр.адрес в одном районе, а офис в котором ведется деятельность- в другом. а если, допустим, человек занимается ремонтом компьютеров и у него нет постоянного места - он ходит от одного клиента к другому - что тогда писать? на 4 странице данной темы я вставляла ссылкувід lm2010 - Бухгалтерська практика
Раньше в Заявлении указывали один адрес юридический а, теперь?Юридический адрес и "Місце провадження господарської діяльності " должны быть разные как вы думаете , что писать в Заявлении на единый налог( рядок 7)те адреса где арендуем склад ( магазин),т.е . проводим хозяйственную деятельность? может кто нибудь уже этот вопрос в налоговых уточнял?від lm2010 - Бухгалтерська практика
Для того что бы получить новую нужно кажется заявление в ГНИ подать 1 ОПП.А если уже подавалось , то просто прийти и забрать свою 4-ОПП . Так просто не дадут только предпринимателю и под роспись в жкрналевід lm2010 - Бухгалтерська практика
http://youtu.be/vagyyfkPQxw Видео о заполнении зявления на единый налог .від lm2010 - Бухгалтерська практика
Скажите , а если юридический адрес и "Місце провадження господарської діяльності " разные как вы думаете , что писать в Заявлении на единый налог( рядок 7)те адреса где арендуем склад ( магазин),т.е . проводим хозяйственную деятельность? может кто нибудь уже этот вопрос в налоговых уточнял?від lm2010 - Бухгалтерська практика
1.1 ДФ и ЧП на едином налоге Нужно ли включать в форму 1 ДФ Частного предпринимателя (на едином налоге), если юр. лицо купило у него товар. НДФЛ не удерживался. Если да ,то код дохода 157? 2. Ошибка в 1ДФ за 3 квартал . Неправомерно применила соцльготу к работнику. Нужно ли подавать уточненку за 3 квартал и изъять признак соцльготы+ исправить НДФЛ или НДФЛ исправляю в 1ДФ за 4 кварталвід lm2010 - Бухгалтерська практика
Без подписи кассира не проходят, тем более на расходных к/о печать не ставится. Если кассовые документы оформлены неправильно , то при проверкахГНИ может быть наложен штраф в 5-ти кратном размере ... от суммы . Вроде так как то.Отсутствие подписи кассира о выдача (приеме) денег я думаю и есть неправильно составленный кассовый документ.від lm2010 - Бухгалтерська практика
Quoteludade Страницу зачеркнули написали "аннулировано" и на новой странице написали начисто, можно аккуратно перечеркнуть неправильные цифры, подписи поставить кассира и гл. бухгалтера Делаю аналогично. Нигде это не прописано , но ведь нигде и не написано , что это запрещено.від lm2010 - Бухгалтерська практика
Директор не может подписываться за кассира, Обязанности кассира можна возложить на любого работника предприятия .від lm2010 - Бухгалтерська практика
Принято решение выплатить дивиденды физическому лицу -собственнику предприятия. Срочно нужна помощь вот в каком вопросе. Код бюджетной классификации в платежке указывать - 11010300 или какой то другой. Платится в местный бюджет или Держбюджет.? И насколько я понимаю удерживается 5% ?. Спасибо всем кто откликнулся.від lm2010 - Бухгалтерська практика
налоговые разъяснения по ф.20 ОПП !!! 1. Отчет по форме 20-ОПП (штраф за несдачу 510 грн.) Чи повинен платник податку надавати повідомлення за ф. №20-ОПП про об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, які були зареєстровані, створені чи відкриті до 2011 року? Відповідно до п. 63.3 ст. 63 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та допвід lm2010 - Бухгалтерська практика
Консультируют Независимые эксперты НАЧИСЛЕНИЕ ЕСВ НА ДОХОДЫ СОВМЕСТИТЕЛЯ, ИМЕЮЩЕГО ИНВАЛИДНОСТЬ На предприятии работает по совместительству лицо, являющееся инвалидом ІІ группы. Можно ли применять ЕСВ в размере 8,41 процента в данном случае? Трудовые отношения между совместителем и его работодателем регулируются положениями КЗоТ1. Порядок приема совместителя на работу по сути подобен пвід lm2010 - Бухгалтерська практика
Считаю 8,41% распространяется только на штиатных работников .від lm2010 - Бухгалтерська практика
QuoteGalla ваш дир і надалі дир? Дивні ви - така легальна схема брати гроші з рахунку....чи у вас так багато готівки? Так нема на рахунку . Дир и дальше дир .А если с выручки отдавать эти суммы понемногу, нужно ли эти суммы включать в 1 ДФ ? может надо насчитывать НДФЛ ? Комплексной проверки 10 лет не было... вот и сомнения как лучше сделать.від lm2010 - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик Якщо платить, то йому все одно потрібно буде здати загальну декларацію для перерахунку ПДФО, бо дохід за місяць (навіть дві мін.зарплати) буде більший за 1320грн. Вот этого я и боюсь , что ему придется сдавать общую декларацию , я то его не предупреждала , что ему придется в ГНИ идти и неизвестно что ему еще насчитают. Может проще сдать корректировки по 1 ДФ за прошлые кввід lm2010 - Бухгалтерська практика
Директору(он же учредитель) предприятия накопились долги в несколько тысяч за прошлые года по подотчету (покупал бензин на нужды предприятия на свои деньги). Долг весит более 3-лет. Своевременно не вернули , т.к. никогда не было свободных средств в банке. . Как можно закрыть эту позицию в бухгалтерии (он в принципе и не требует возврата). Предприятие на едином налоге. Может кто подсказать , чвід lm2010 - Бухгалтерська практика
Директор на частном предприятии является одновременно и ФОП на едином налог . Его предпринимательство никоим образом не связано с предприятием где он директор. Я взяла с него заявление на предприятии на применение соцльготы в 2011 году . А сейчас у меня сомнения может не надо было применять эту Соцльготу по отношению к его ЗП . Он отчитывается в ГНИ как ФОП единщик и не сдает декларацию нвід lm2010 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua