Я зарегестрировалась, но работать не могу. у меня не запрашивает сертификаты, меню мне вообще не понятно, куда загружать отчеты....может я не все вижу....может оно будет работать только с 1 января?від Tane4ka - M.E.довый
Поздравляю всех с праздником! Приятные поздравления! Респект "Заповіту бухгалтера" посмеялась!!!!від Tane4ka - Бухгалтерська практика
Да, мы получаем, он перевозитвід Tane4ka - Бухгалтерська практика
Может кто-то знает....Физ. лицо (не предприниматель) оказывает транспортные услуги на личном авто 2-3 раза в месяц. Оформлен по договору ГПХ. ТТН выписывает и подписывает по факту, акт по итогам в след. месяце. Оплата по акту. Как отобразить данные выплаты в отчете по ПФ в текущем и следующем месяце???Я в отчетности отображаю в следующ. м-це (по акту и оплате) и показываю: код 26, месяц предыдущвід Tane4ka - Бухгалтерська практика
Я узнавала в налоговой. Банк ставим НП. 400000..., а номер такой, как порядковый номер в реестре. Пыталась здавать "БО" не приняли реестр, ставлю НП. Яким чином платнику ПДВ заповнити графи розділу I та розділу ІІ Реєстру отриманих та виданих податкових накладних при здійсненні операцій з придбання/поставки товарів/послуг, які не є об’єктом оподаткування? 25.08.2011 Порядок веденнявід Tane4ka - Бухгалтерська практика
ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО. При необхідності виправте документ та відправте його знову. Виявлені помилки: Відсутні підписи документа - Не підписано файл 'E04T00F.XML'. Відправник: Шлюз прийому звітності 'ПФ України', версія 2.1.4.120 Как исправить? Здаю в демо версии Медок.від Tane4ka - Звітність
Я попросила, чтоб письменно просили меня убрать из штата и я письменно отвечу. Все, больше никаких звонков!!!!від Tane4ka - Бухгалтерська практика
Я всегда вручную делаю проводку сторно.від Tane4ka - Бухгалтерська практика
Чем они обосновуют?від Tane4ka - Бухгалтерська практика
Категорія: 130. Податок на додану вартість Підкатегорія: 130.23 реєстр виданих та отриманих податкових накладних Запитання: Яку дату отримання податкової накладної необхідно зазначати в графі 2 р.ІІ реєстру виданих та отриманих податкових накладних при включенні її до податкового кредиту у звітному періоді виписки, якщо вона зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних та видана повід Tane4ka - Бухгалтерська практика
Скорее всего в консультации не правильно говорят, я пыталась сдать за апрель (мы зарегестр. 04.04) , то реестр не принялся! В нашей налоговой сказали, что за 2 месяца сразу сдадите! Я спрашивала, где это можна прочитать как правильно сдавать, то сказали, что НИГДЕ! Вероятнее всего тогда, что и деку и 2 реестра сдавать надо!від Tane4ka - Бухгалтерська практика
Реестр нужно отдельно подавать за март и апрель, я звонила в консультацию ДПА.від Tane4ka - Бухгалтерська практика
А налоги уплачивать в мае(при начислении и выплате), правильно?від Tane4ka - Бухгалтерська практика
Если услуги по ГПД были осуществленны в марте и апреле, а акт подписан и деньги выплачены в мае. Как отобразить ЕСВ в отчете и как уплатить налоги? Я так понимаю, что если акт подписат в мае, то в мае выплачиваем вознаграждение, удержывае 2,6% и 15%, начисляем 34,7%, незавимо от того в каком месяце физически были осущ. услуги? Подскажите как правильно?від Tane4ka - Бухгалтерська практика
Если в 1 здании находяться офис, цех и бухгалтерия, то как в 20-опп это подать? Как цех или все по отдельности?від Tane4ka - Бухгалтерська практика
Сдать в ФСС ТВП "Про призначення комісії із соц.страхування), в налоговую 20-опп, какие-то журналы по охране труда (первичный инструктаж, отвеств.по эл.хоз....точно весь список не знаю), личные карточки сотрудников.від Tane4ka - Бухгалтерська практика
Мне в налоговой сказали, что 20-опп нужно подать всем до 1 декабря 2011 года и указать в нем свое имущество (включая обьекты до 2011 года) А теперь прочитала статью на попрошайке, а там про 1 декабря ни слова! Что делать? Заполнять отчет, вписывать недвижимость и сдавать?від Tane4ka - Бухгалтерська практика
Добрый день! При приеме на работу обязательно ли составлять трудовой договор и должностные инструкции? Відповідає Олександр Левітан: Трудовий договір з працівником укладається в порядку, передбаченому статтею 24 Кодексу законів про працю України. У цій статті зазначено, у яких випадках обов'язковим є додержання письмової форми трудового договору. В інших випадках укладення трудовогвід Tane4ka - Інтернет-конференції
Я не сдавала ,но мне рассказывали: заполняете все нужные вам додатки (СВ, ЗВ...) с крестиком "Уточнююча", т.е. за 1 квартал нужно расспределить расходы и доходы по нужным додаткам и сдать с правильными цифрами! Потом заполнить ВП только те строчки, где уточнення указываються! А потом в новой декларации как-то тоже надо показать, что была сдана уточнююча!від Tane4ka - Бухгалтерська практика
Напишіть будь-ласка, як правильно вчининти, якщо на нашому підприємстві є директор і головний бухгалтер, які підписують звіти в податкову інспекцію в єлектронному вигляді. Головиний бухгалтер іде у дектретну відпустку і всі обовязки будуть покладатись на директора. Чи може один директор підписувати всі звіти? Які дії підприємства мають бути, щоб повідомити про це податкову, і щоб такі звітивід Tane4ka - Інтернет-конференції
Арест может накладывать судоисполнительная служба. Должны дать виконавче впровадження, где все будет указано! Перезвоните в банк (может дадут инфо...или в судоисполнительную службу)від Tane4ka - Бухгалтерська практика
У меня немного по другому была ошибка, то я просто правильно сделала и все! Все равно годовую деку проверять будут! А за то, что неправильно 1 заполнили, то это еще найти надо, а еще все равно оштрафуют....від Tane4ka - Бухгалтерська практика
Только в конце месяца на сумму вознаграждение! т.е. те деньги которые мы им перечислим транзитом они нам никак не закроют ,потому как они нам никаких услуг не оказали....від Tane4ka - Бухгалтерська практика
Я уже искала, но все что-то не то! Вот хотела узнать кто как реально это делает?від Tane4ka - Бухгалтерська практика
Фирма А перечисляет фирме В всю сумму, а в конце месяца получает вознаграждение! Договоров с клиентами нет, так как оказываються разовые услуги! Я думала сделать так: Дт 311 Кт 361 клиент перечисли деньги фирме А Дт 685 Кт 311 Фирма А перечисляет деньги фирме В Дт 361 Кт 685 зачет суммы от клиента фирме В Акт в 1-с для клиентов проводить наверное не буду, просто буду давать их клиентам! Еслвід Tane4ka - Бухгалтерська практика
Добрый день! Подскажите кто сталкивался. Фирма А являеться агентом крупной фирмы В, иногда клиенты рассчитываються за услуги непосредственно с фирмой А (транзитные деньги), которые она перечисляет фирме В. Клиент просит акт выполненых работ от фирмы А. Как правильно его выписать: ....фирма А выполнела услуги по агенскому договору с фирмой В на такую сумму.....? Какие проводки делать в 1-с? Совсевід Tane4ka - Бухгалтерська практика
Пожарную сигнализацию я отнесла в стоимость здания, так как она являеться частью этого здания...від Tane4ka - Бухгалтерська практика
Голова кругом! Предоплата в 1 квартале и покупка в 1 квартале, 2 квартал - отгрузка. Я думаю, что это расходы.... Хотя статья от Na_to4ka Re: авнс от клиента и затраты на приобретения товара под этого клиента - уже не затраты?!!! нове это не подтвердила! Рыдать хочеться....від Tane4ka - Бухгалтерська практика
Я делю пропорцианально , выведите приблизительный проценты на админ., производство и т.д. и закрепить это внутренним положением (типа приказом). Я сделала отдельно расспределение эл.энергии, отопление по площади, охрану по площади! Как прийдут проверять не прикапаються как было на самом деле...від Tane4ka - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua