lesusha, а чем отличается учет с/с в налоговом учете от бухгалтерского при формировании этой с/с?від Olga_Di - Бухгалтерська практика
я такие кор-ки включаювід Olga_Di - Бухгалтерська практика
в псбо 9 9. Первісною вартістю запасів, що придбані за плату, є собівартість запасів, яка складається з таких фактичних витрат: суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків; суми ввізного мита; суми непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству; транспортно-заготівельні витративід Olga_Di - Бухгалтерська практика
QuoteKlubnika На дату баланса вы расчитываете курс. разницу по монетарной задолженности по 632 счету и тоже отражаете в доходах/расходах +100 так же делаю QuoteKlubnika Я включаю. С нового года только свернуто, т.е либо доход либо расход на дату покупки, правильно? грубо говоря: купили валюту 18.04.12 по МВР, сравнили с НБУ, включили в доходы/расходы (извините, туплю наверное, уже сама сомнвід Olga_Di - Бухгалтерська практика
я тоже сегодня выясняла, на сайте гнау счета что и в прошлом году, т.е. сделала вывод что платим туда же, независимо от группы. Поправьте меня если не правильно поняла, может кто платил ужевід Olga_Di - Бухгалтерська практика
значит пункт 153,1,4 второй абзац игнорим Я же правильно понимаю что вы сравниваете курс покупки с НБУ на дату покупки (т.е. это не балансовая дата)??? Благодарю, коллегивід Olga_Di - Бухгалтерська практика
Why111, а чем бы Вы руководствовались при возврате денег директору? QuoteMarina_m Платеж через кассу банка, подскажите все таки, плииз, могу я оформлять доки на ТОВ?? мы у себя оформляем на ТОВ, в назначении указано название ТОВ, №счета, дата и за что. Может конечно и не правильно, тоже интересно, в чем тут подводный каменьвід Olga_Di - Бухгалтерська практика
А почему "лучше вернуть деньги"? Что с дохода снимут? нам тоже иногда платят ФЛ за ТОВ, видно что люди через кассу банка платят, и потом куда эти деньги возвращать? в кассу банка? плиз объясните если не сложно, потому-что тоже такие платежи имею, может чего-то не знаю..... где тут "собака зарыта"?від Olga_Di - Бухгалтерська практика
Поднимаю тему Коллеги, при покупке валюты разницу между МВР и НБУ в доходы/расходы включаете? Кто как делает?від Olga_Di - Бухгалтерська практика
Коллеги, можно ли полученные деньги от фонда перечислить на карточку сотруднице, если это ее личная карта, а не зарплатная? В банке говорят можно попробовать, главное правильно написать назначение платежа, в фонде молчат, срабатывает факс.... подскажите кто сталкивался, пожалуйставід Olga_Di - Бухгалтерська практика
QuoteBodia1 Подскажите плиз, если я покупала товар у СПДшника на едином налоге физлицо, но деньги за товар не перечислила его писать в додаток ОК.( у меня расход есть, но он доход не получил) Питання: На яку дату в додатку ОК до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства відображаються витрати щодо вартості робіт, послуг, виконаних (наданих) платником ЄП? Відповідь: При обчвід Olga_Di - Бухгалтерська практика
QuoteOlga_Di Прочитала всю ветку, так и не поняла: если в затраты не вношу стоимость ТМЦ (не хоз.деятельность), в додаток ОК я этого контрагента вношу или нет??? в 1-ДФ я его показывала На линии 007, сказали что если покупка товаров/услуг не участвует в хоз.деятельности в додаток ОК не вносится эта сумма, с 1-ДФ никаких связок.від Olga_Di - Бухгалтерська практика
Прочитала всю ветку, так и не поняла: если в затраты не вношу стоимость ТМЦ (не хоз.деятельность), в додаток ОК я этого контрагента вношу или нет??? в 1-ДФ я его показывалавід Olga_Di - Бухгалтерська практика
Добрый день! В конце прошлого года создала резерв на оплату отпуска на 2012 год (скажем 10000 грн.). Есть штатное расписание с указанными размерами з/п на год (60000 грн.) Скажите, я правильно понимаю, % на который мне нужно ежемесячно умножать фактически начисленную з/п января, февраля и тд будет: (10000/60000)*100=17 ? Благодарю!від Olga_Di - Бухгалтерська практика
Добрый вечер, 1) Версия 8.2; 1) Конфигурация УТП 1.2 2) Релиз программы:1.2.7.4 3) Можно ли в данной конфигурации отразить начисление/использование резерва отпусков (471 счет) специальным документом. Если нельзя, как с меньшей кровью сделать такое отражение руками, с учетом того, что в документе "начисление зп" стандартные проводки по начислению отпуска 92/93 - 661. Благодарювід Olga_Di - 1С daily
сегодня уже поздно. Вам - ничего не будет - обязательство то Вы все равно покажите и уплатите, а Ваш покупатель теперь не имеет права на НК, к сожалениювід Olga_Di - Бухгалтерська практика
У меня была такая ситуация. Поставщик клялся и божился что зарегистрировал НН. Я отправляла и отправляла запросы, а ответ был отрицательным. После того как я настояла на том чтобы мне выслали подтверждающую квитанцию, оказалось, что мне выдали налоговую без одного ноля в номере, т.е. зарегистрировали с другим номером. Так что мой Вам совет, требуйте квитанцию, и сверяйте все реквизиты в ней, вовід Olga_Di - Бухгалтерська практика
Соломенская - не получили, сказали до июня не приходить (ФЛ ЕН 3-я)від Olga_Di - Бухгалтерська практика
QuoteSmenshchik Только что звонил диллеру и говорил по поводу формулировки платежа. Она мне сказала, что поменяет формулеровку платежа на "Абгрейд 1с7.7 до 1С 8" и выдаст акт с такой же формулеровкой, причем она зделала упор на том, что по этой сумме 1644 грн она может выдать только акт, а расходку на отгрузку 1С 8 дать не может. При этом она удивилась и сказала, что все просят такую фовід Olga_Di - Бухгалтерська практика
Так е как и по обычным юрлицам. Корректируете, и оба экземпляра себе оставляете.від Olga_Di - Бухгалтерська практика
У меня ФО на ЕН (5%), соответственно при расчете налога расходы предпринимателя во внимание не принимаются. Как я поняла Вы на общей системе, тогда операция по списанию з/ч не должна быть болезненной, ведь поддержание авто в рабочем состоянии - это расходы хоз. деятельности, ведь на этом авто она ведется и предприниматель получает доход. Не вижу препятствий, другое дело что все должно быть оформвід Olga_Di - Бухгалтерська практика
Нам тоже акт о передаче дают, и расшифровку к акту : по какой карте, сколько, какого вида, в какой день. Наверное это так у многих компаний бензинщиковвід Olga_Di - Бухгалтерська практика
Принимайте теперь по акту этот бензин себе на 203 счет, и списывайте согласно путевых листов в расход.від Olga_Di - Бухгалтерська практика
У меня была такая же ситуация. 1С 7.7 лицензионная, взамен была куплена 1С 8.2, формулировка при покупке была такой "апгрейд 7.7 до 8" в кол-ве 1 штука на такую-то стоимость. Вводила 8-ку в 4 квартале прошлого года, 7-ка самортизировалась полностью концом прошлого года. Спишите остат.стоимость началом года, 1С 7 Вы ведь в ней уже не работаете? Или пусть висит себе, если все еще рабовід Olga_Di - Бухгалтерська практика
Коллеги, вот хорошая консультация из Лиги ? Починаючи з 01.01.2012 р. приватні підприємці – платники єдиного податку 1 та 2 групи не можуть надавати послуги юридичним особам. Але якщо приватний підприємець (через неуважність або незнання) все ж таки надав послуги юрособі, то чи можуть органи ДПСУ при перевірці цієї юрособи визнати угоду, за якою надавались ці послуги, недійсною? Згіднвід Olga_Di - Бухгалтерська практика
А если на предприятиии 11 человек, один из них ответственный, но корочки нет - чревато? Или можно отбиваться?від Olga_Di - Бухгалтерська практика
Поднимаю тему, Коллеги, поделитесь, как вы охраняете труд у себя на предприятии, если вы торговое предприятиевід Olga_Di - Бухгалтерська практика
QuoteSusirya Добрый день! Ситуация: товар шел до границы сначала морем, а после по земле перевозчиком. Подскажите, пожалуйста, кто знает, как эти события оформить в 1с 7.7 БУ? В ПН только одно поле для перевозчика. Занесли туда транспорт по земле до границы. Доком "Доп.расх. на приобретение" оформили перевозку после перехода границы. Правильно ли будеть создавать еще один доквід Olga_Di - Бухгалтерська практика
Quoteevmenova QuoteOlga_Di Мы сдавали заяву на 3-ю группу 09.01. На заяве поставили штампик, по свидетельству новому- сказали до июня не приходить (налоговая Соломенская г. Киев). Юр. лицам, которые особо волнительные, даю копию заявы со штампиком о принятии. Есть разъяснения налоговой о том, что юр.лицам можно относить на затраты вне зависимости от того к какой группе относится ФОП, это у Фовід Olga_Di - Бухгалтерська практика
вот опять к КР приплела разницу курсов согласна, Gallaвід Olga_Di - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua