QuoteNad0806 Спасибо за советы, а что писать в доверености? Не будет ошибкой написать старое название, а в дужках новое или ето будет ошибкой? В дужках лучше не писать. Ато прицепятся,что такого названия нет. Тут думаю тоже подойдет вариант либо 2 варианта доверенности (названия разные) , либо высматривать на сайте как они называются именно в ЭТОТ день, либо позвонить в налоговую и уточнить.від _buh_ - Бухгалтерська практика
Не много смущает вот эта статья :від _buh_ - Бухгалтерська практика
QuoteNad0806 Quote_buh_ Сегодня сдавала Деснянский - просили писать ДФС. Могу посоветосать,чтоб не промахнуться, сделайте два варианта первых листиков, а там уже на месте подложите правильный. В ОПЗ ж не можна змінити назву, бо вона автоматично друкує...я тоже ж думала 2 екземпляри друкувати. Попробуйте из 1Ски сделать, или просто скачайте бланк в интернете и вручную напечатайте все тоже савід _buh_ - Бухгалтерська практика
Сегодня сдавала Деснянский - просили писать ДФС. Могу посоветосать,чтоб не промахнуться, сделайте два варианта первых листиков, а там уже на месте подложите правильный.від _buh_ - Бухгалтерська практика
QuotePovitrulya Как всегда думайте сами называется. Т. е если я правлю номер телефона, то я кроме номера телефона писать ничего не буду что ли? Нет, Вы заполняете все реквизиты как и обычно - только уже правильные. И поле табличное остается пустое. Как я понимаю - тут даже причину не нужно будет указывать.від _buh_ - Бухгалтерська практика
Quotebrick У разі складання розрахунку коригування з метою виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, не пов'язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, в розрахунку коригування зазначаються виправлені дані. - загадочная фраза... Тут как я понимаю они имеют в виду : если вы ошиблись в адресе, телефоне, договоре - или других ошибках не влияющих на суммвід _buh_ - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик Я думаю достатньо зареєструвать... Я між своїми двома фірмами так зробила і у мене в реєстрі первинних документів, на тій фірмі для якої я з іншої реєструвала ПН, там де зареєстровані з'явилась і отримана... але це поки виключно моє імхо... Так же и я понимаювід _buh_ - Бухгалтерська практика
Да, ну так я понимаю. Ну а покупателю то нужны данные НН для запроса в ЕРНН - для этого ему можно по эл.почте отправлять, а не через программы.від _buh_ - Бухгалтерська практика
Обраите внимание на абзац выделеный жирным. Т.е. то что вы будете высылать клиенту через свою программу все равно не считается, для него полученной НН. 201.10. При здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов'язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та надати покупцвід _buh_ - Бухгалтерська практика
Вы можете спокойненько отправить НН на эл почту клиенту, а он уже по данным сам отправит запрос в ЕРНН и получит НН и квитанцию о регистрации - и эта НН(полученая таким образом) и будет защитана как полученая. ПКУ містить колізійні норми щодо порядку реєстрації податкових накладних та їх видачі покупцям. Так, п.201.1 ст.201 ПКУ, який набув чинності 01.01.2015, передбачає, що платник податкувід _buh_ - Бухгалтерська практика
Подскажите, как в пустом отчете (у нас вернули не использов средства) вписать, что вернул согласно такого ПКО от тогда-то.. Или это только вручную(1С:7,7)???від _buh_ - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик Можна подати новий реєстр, просто поставити галочку шо він до нової звітної деки... але це коли нова звітна дека подаєцця... А коли потрібно виправити сам реєстр до вже зданої деки то можна порцію 2, якшо дані в цій порції не змінюють значення не тільки в деці, а й в додатках... Подскажите, если я хочу исправить ошибку в майком реестре - дата налоговой накладной(нк) не верная. Нувід _buh_ - Бухгалтерська практика
Нашла по своей ситуции ответ из Интернет-конференция: "Валютный контроль в Украине и расчеты с нерезидентами в 2014 году " : Добрый день, Подскажите пожалуйста- Предоплата нерезиденту отправлена18.12.2013г. Условия поставки по договору СІР. Под таможенный контроль товар поступил (штамп на инвойсе,и СМR) 05.03.2014г. На сегодняшний день, по необьяснимым причинам, товар так и находитсявід _buh_ - Бухгалтерська практика
Все, что удалось добиться - почему? - устно отвечают для экспертиз.від _buh_ - Бухгалтерська практика
Совсем ничего не говорят. Мы уже около 4-5 писем написали на таможню, о том чтоб обьяснили причину задержки. И сегодня отвезли еще одно, сказали ждите 30дней ответа, а у нас нет 30 дней.від _buh_ - Бухгалтерська практика
Подскажите как быть: 03.10.2014г. была предоплата за импорт. 24.10.2014 - товар пришел на таможню. По сегодняшний день 24.12.14г. - таможня задерживает товар. У нас скоро истекает 90 дней. Не хочется попасть под валютный контроль и платить штраф, при чем не по своей вине. Может можно письмо какое-то написать(в налоговую), что таможня задерживает товар?від _buh_ - Бухгалтерська практика
Quotenikon Quotesim А у кого розница конечному потребителю, тоже каждый день регить надо? кому она там на х.. надо І не кажіть, кумасю, і не кажіть... Ну, а неплатникам ПДВ тоже же надо будет регить ПН ? А оно надо???? Регим усе : - неплательщику выписали - сами себе доначислили обязательства - нет импорта - сумма меньше 60000грн - или даже розница конечному потребителю.від _buh_ - Бухгалтерська практика
Quotealesy Спасибо! Просто забыла уже даже что отчитываться нужно Нам на семинаре говорили почему мы не отчитываемся, и идет задержка с формой. Ведь в бюджете 2014г. не прописан ВС, соответственно, не прописано и куда тратить. А если мы мы будем подавать отчет, что мы удерживали и платили, то у них тоже должно быть это показано. Все сразу понятно "Людишки" все в свои кармашки складывід _buh_ - Бухгалтерська практика
Я думаю, чтоб себе проще сделать, то клиенту можно отправлять по эл. почте. И при его согласии регистрировать.від _buh_ - Бухгалтерська практика
Главное уплатить все налоги. А чем больше наценка - тем больше налоги.від _buh_ - Бухгалтерська практика
QuoteNin4ka Пользуюсь ОПЗ + Сонатой - всё устраивает. Но как быть с электронным обменом налоговых? Медок же разрывается налево и направо что у них Всё бесплатно и со всеми контрагентами. С айфина можна отправлять всем контрагентам независимо от их програмного обеспечения? Еще сама не знаю, вот что они на сайте пишут : Сервіс iFin дає можливість безкоштовно: Створювати електронні податкові наклвід _buh_ - Бухгалтерська практика
Quotebrick QuoteNin4ka такое впечатление, что сейчас рубится бабло, а 1 января всё прекрасно заработает когда все Уже купят Лицензии))))) А вообще все это дело окажется пока что отложенным, зато многими 300 грн. уже заплачено >< А разве и регистрацию всех налоговых накладных с 01.01.2015г. - тоже отменять??? я думала что только маразм со спец счетами.від _buh_ - Бухгалтерська практика
QuoteNin4ka У меня бесплатный ключи налоговой. До этого пользовалась Сонатой. Попробовала отправить накладную контрагенту(тоже без лицензии) ему на почту пришло сообщение с файлом который при импорте в программу не открывается и запрашивается ЛИЦЕНЗИЯ. Решила настроить медок-онлайн( с теми же ключами). При отправке документа контрагенту с модулем медок за 300 грн. выдаёт ошибку :не подписа идентвід _buh_ - Бухгалтерська практика
насколько пока известно - ничего не изменилось. Возможно изменится на следующей недели - будет заседания Рады, может до чего-то общего дойдут.від _buh_ - Бухгалтерська практика
Всем Здравствуйте, меня, наверное как и всех, безумно интересует, как обстоят дела с программами для отчетности и регистрации НН. У меня Медок демо-версия с частичной лицензией - для регистрации НН. Подскажите, я смогу получать эл. НН от контрагентов и отправлять(что если у моего контрагента другая программа), или еще что-то нужно докупать? Какая программа лучше для регистрации и оптравкивід _buh_ - Бухгалтерська практика
Quotemunsmumric Ой какая прелесть, и военный сбор продлили до 2016, да еще и увеличили до 2%... Воистину, нет ничего более постоянного, чем временное. Прошу прощения, ткните меня носом, где написано что военный сбор до 2% увеличили? Ато я что-то пропустила.від _buh_ - Бухгалтерська практика
Здравствуйте, подскажите как быть в такой ситуации: Мы единщики, юр. лицо - сдаем в аренду помещение(нежилое), получаем фиксированую плату. Директор хочет, чтоб за комунальные платил сам арендатор(тот кто у нас арендует). Т.е. мы будем получать акты и налоговые накладные от Киевенерго, а оплаты не будет? - это же задолженность. Может можно както зачесть??від _buh_ - Бухгалтерська практика
Правильно ли я понимаю, что после 01.09.2013г. по такой операции как у меня(если она неподконтрольная), я могу показать убыток, и что мой кредит от поставщика, будет больше моих обязательств?? Т.е. я так и позазываю, что купила за 12грн, а продала за 10грн - и ничего не добавляю и не доначисляю?від _buh_ - Бухгалтерська практика
Нет, операции неконтролируемые. Ну НДС,я так поняла все равно себе нужно доначислить. Ведь получается что кредит от поставщика у меня 2 грн, а обязательства 1,67грн. А по прибыли - я в себестоимость включаю 10грн, и больше нигде ничего не добавляю? Это тоже меня смущает.від _buh_ - Бухгалтерська практика
Здравствуйте, очень нужна ваша помощь, Мы продали товар дешевле чем купили. Обьясню на примере: Купили вазу - 12грн с НДСом. Продали вазу - 10грн с НДСом. Меня интересует как правильно показать в учете и отчете по НДСу, и налогу на прибыль?? Я понимаю примерно как НДС показать : 10 грн С НДСом - отдаю так покупателю документы, и НН на эту же сумму. Затем сама себе выписываю ННку на 2 грн -від _buh_ - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua